一直使用同一个科目方便查账
这是e往来款,就是我们公账先打给那个项目经理,然后项目经理取钱,然后发给给员工,发工资是这么一个程序,然后我就做了这两张那个啥记账凭证,你看这个对吗?我主要是不太清楚那个摘要和借贷方的总账项目的总账科目写的对不对?就是那个,尤其是第二张那个这张瓶子上阿,那个接待方应该写应收账款还是应付账款,应付其他应付账款还是其他应收账款呢。
看了下以前人挂账,公司有往来款之间,然后销售给对方其实也就是我们公司,可以沿用原来那个科目吗,之前人挂其他应收款,销售货物给他挂应收还是其他应收啊,还是就用原来一个这个其他应收款袋主营业务收入,
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
老师您好,我的2020年的往来挂的不合适,然后我在2021年的时候调整了,就本来2020年是借应付账款 贷:其他应付款,这个是错的,然后我21年摘要写了调账,然后写的借其他应付款 贷:应付账款
一次性盘子碗和纸抽开纸制品一次性用品可以吗开成一件
本月产生销项税 但是认证进项一般都是次月,那么本月应交增值税未交增值税就是跟销项一样多 到次月认证以后抵减余额为应交增值税 是吧 这样的话次月还得做个抵减的分录吧! 是这样做的么?
老师2025年12月底的话我怕有没有报销的费用 我先计提点费用可以吗
老师 请问装修费2月法人垫付一部分 3月付了一部分 7月又付了一些 请问这个费用摊销怎么算?从什么时候开始摊销?
老师,商贸企业,上月开了一张物流辅助服务/其他仓储服务,本月申报时,应填入哪列?
你好,资产负责表未分配利润期末余额=本期利润总额+年初未分配利润,对吗?
25年利润表的 净利润是-53569.34 这个数字是不是和资产负债表的 年初未分配利润和期末的未分配利润的数值是相等的 年初 挣了18358.43 期末余额是-35210.91 如果对不上是我账目做错了对嘛
老师,电商b2c企业,当月把没有开票收入按不开票收入申报了,之后买家又要求开票,这该怎么处理?
这个账做的有错吗?可以这样做么?
收到一笔银行保证金未找到以前的账现在怎么做账?