你好 这个需要红冲,然后再开正确的
老师,我们原来是小规模纳税人,10月转为一般纳税人,我们在小规模纳税人的时候,对方给我们开了专票,老师,这些发票我们现在可以抵扣吗?
老师,我之前是小规模纳税人,对方给我开了专用发票。现在我要转成一般纳税人,之前的进项专用发票能抵扣吗?
老师,请问小规模开给一般纳税人的专票,对方抵扣了跨月了才发现发票开错了,怎么办
老师,请问小规模纳税人发票跨月开错了怎么处理啊,
老师请问发现对方去年给我们开的发票开错公司了,现在要求对方重新开。对方去年是小规模,开的1%现在变成一般纳税人了,这种情况怎么处理呢?对方说只能给我们开专票 13%的
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
请问是我开红冲发票还是抵扣方开
这个是要看对方有没有抵扣的
我前面就说过,抵扣了,跨月了
那么对方要开红字信息表给你的
老师,我不能直接开负数发票吗?
一定要对方开才行吗?
是的,这个对方要先开的
如果是普通发票是不是就可以不用对方开红字信息表了
普通发票就算跨月是不是直接开负数就可以了
你好,你可以一次问一个问题吗