你好; 1. 不是的 ; 不超过定额4.5万 按 定额缴纳 ; 超过了定额4.5万按照实际开票金额来报 个税的;

老师,您好!小规模纳税人月度不超过15万,季度不超过45万,免征增值税,如果其中一个月超过15万,季度没超45万,要缴纳增值税吗?15万和45万是含税还是不含税的数据?
请问老师!小规模纳税人定期定额征收的核定一个月45000~那意思是我一个月开票超过这个金额就要缴纳个税是吗?一个季度开票没超45万不缴纳增值税还是不超135000万不缴纳增值税?
小规模纳税人,第一个季度开票没超过三十万免税,第二个季度开票超过了三十万,要缴纳增值税,缴纳增值税是就缴纳第二个季度,还是缴纳第一、二两个季度?
请问老师,个体户是核定征收,开票季度不超过30万,月度不超10万,是免增值税,这个税务局核定不超过月3万,不需要缴纳增值税和经营所得,我万一超过了,这个经营所得缴纳,税务局会从下年多核定,还是直接不缴纳了
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
您说的不超过4.5万定额额缴纳指的是个税还是增值税?
不超4.5万的个税定额是0
你好 个税;主要是个税哈; 你增值税是 现在针对3%业务都是免税增值税的
好的,谢谢!
如果一个季度开票了15万,那个税就是15万×0.05这样算是吗?
你好; 是的。如果超过了定额; 个税 的话 是的
那为什么上一季度我开票金额超了4.5万,并没有缴纳个税呢,在电子税局上直接申报了经营所得税的
季度合计超了13.5万
你好 ; 那就得看你地方是否有优惠政策; 有的地方是 季度不超过 9万或者 30万是免个税的