咨询
Q

国税代开专用发票,发票错误,红冲重新开具,红冲时做了进项税额转出,再次收到专用发票时,需要进项税额再次计入么?怎么做会计分录?

2022-08-18 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 10:36

你再次收到时,再重新按照新的专用发票,再重新做一个正规的凭证就可以了。借成本、借库存商品,借费用、借应交税费、应交增值税进项税额,贷银行存款。

头像
快账用户1951 追问 2022-08-18 10:37

红冲时,只冲销了进账税额,没有冲销费用

头像
齐红老师 解答 2022-08-18 10:39

你好,那你在反方向做个凭证就行,你当时怎么冲销的,现在怎么做一个反方向的平。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你再次收到时,再重新按照新的专用发票,再重新做一个正规的凭证就可以了。借成本、借库存商品,借费用、借应交税费、应交增值税进项税额,贷银行存款。
2022-08-18
您好,在申报表上的附表2的进项转出中填写数字即可。 账务上做和之前会计分录的负数分录即可
2020-12-22
您好,借管理费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2023-07-09
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-07-20
你好,类似 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-11-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×