你好,茶叶如果说是给办公室的员工喝的话,按说都是应该计入福利费的,像人参的话,你买了给谁?给客户的话可以计入业务招待费的,摆酒的话也是要计入招待费的,这些都不能计入办公费,不太合适。

老师我们公司购买了一个茶桌一万多,和个人买的,打的私账,取不来发票怎么办?可以入费用到时候纳税调增吗?还有一笔购买啤酒也是一万多,打的公账,用于以后招待的,也是取不来发票,正常入招待费,到时纳税调增吗
老师公司前期一直没有收入,因为公司买了地现在正在开发准备弄酒店,那前期招待的餐费直接入管理费用-招待费可以吗,还是入管理费用-开办费里
老师好,1.以公司名义购买的茶叶取得增值税专用发票,可以抵扣吗,2.报销时写办公费还是招待费呢
你好,老师,我们家是去年8月份成立得,目前没有收入,只有费用,管理费用用进开办费吗?其中有不少招待费,我二级科目直接进得招待费,汇算清缴时能60%扣除不?我这样做可以吗?而且12月份之前这些招待费没有给法人报销,进的其他应付款可以吧?
老师,单位买2500元的人参,可以进招待费吗,,还有茶叶可以走办公费吗?白酒每月能有400-500的发票进招待费还是办公费。
@董孝彬老师,别的老师别回答,那老师,是不是只要负债率低于80%就可以了?
老师,您好,我们是货运公司,我们的车出了事故,车报废了,但是还没有摊销完,保险公司赔了5万,报废拍卖了3万,我应该怎么做账合适,怎么写分录
老师,您好,我们是货运公司,有个车出了大事故,保险公司赔款50万陆续打到我们公户账上了,这50万后面又打给死者家属,这些钱我应该怎么做分录
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,差额征税借:应收账款贷:主营业务收入应交税费~销项税额差额成本部分:借:人员成本应交税费~已抵减贷:应付职工薪酬就是已抵减这部分上个月账上做多了,这个月红冲后,余额在借方了,这部分往哪调呢
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,已抵减部分多了,往哪调
老师,您好!参加26年税务师考试,现在可以先学哪些学科?
买的白酒和茶叶送客户,如果开专票能抵扣吗
老师继续教育如何查看那几年做过继续教育