你好! 没有收入之前都可以计入开办费的。招待费可以按60%税前扣除。没有给法人报销,计入其他应付款可以。

公司成立到现在都是支出没有收入,因为筹备的项目比较大型,所以支出的差旅费和招待费等管理费用很多,在没有收入的情况下,我只做一套账(把有票的有来源的有白条的支出全部做进去)就可以了吧?因为股东也没有认缴,现在公司支出的钱都是每个月用到了老板娘和老板才以借款名义转入对公账户去支出的,那比如老板们不转入对公,而是直接以个人现金垫支的费用可不可以直接这样做: 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应付款-XXX(股东)
你好,老师,我家是21年8月份成立得,目前没有收入,只有一些费用,有租车费,招待费,加油费,正常都有发票,钱都是法人拿的,公司12月31日之前,没有给报销,那我是正常进费用,贷方其他应付款就可以吧,这些费用是今年都给报销了,我再报汇算清缴,还是怎么样呢?
你好,老师,我们家是去年8月份成立得,目前没有收入,只有费用,管理费用用进开办费吗?其中有不少招待费,我二级科目直接进得招待费,汇算清缴时能60%扣除不?我这样做可以吗?而且12月份之前这些招待费没有给法人报销,进的其他应付款可以吧?
老师,23年12月新注册公司,目前没有收入,也没有发放工资,那业务招待费费又发生,这个怎么办? 直接计入管理费用有-业务招待费 那这个标准我怎么核算 24年才开始的呀,你在担心啥呢? 年底在按营业收入14%以内来计算纳税调增吗? 业务招待费。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入(营业)收入的0.5%。 老师那这样是不是计入开办费更好?开办费不用受营业额比例限制?
老师,我们公司22年7月份开始筹建的,22年发生了7万块的业务招待费,当年没有收入。这个费用我是记得管理费用-业务招待费,这个费用其实应该是属于筹建期的业务招待费,我用业务招待费这个科目,汇算清缴的时候,还可以按筹建期的标准,去调增40%吗?还是必须按100%去调增?
员工去医院进行职业病体检,拿到的医院开的票据能否作为入费用的依据
老师,你好!我们单位的新办公室租用2年,目前在装修预付的费用是25万左右,但是具体的发票要等全部装修好后才能开票,但租赁期只有2年,我得从1月开始摊销装修费,请问可以预摊销吗?要怎么入分录呢? 付的装修款是 借 预付账款 25万,贷银行存款 25万。 预摊销可以先把预付款结转到长期待摊费用中吗?不然就与摊销表对不起来了,那到时实际发票到后该如何调整差额?
公司没有业务也没税务登记,今天接到税务局电话让做财务制度备案,是不是让去做税务登记然后才能做备案
老师,建筑企业执行小企业会计准则,没有按完工百分比确认收入和成本,是按开票确认的收入,那工程施工科目下的人工费、材料费、机械使用费什么时候结转到主营业务成本里面呢?
老师您好,请问用友畅捷通T6点击UFO报表,点进去是空白是怎么回事呀?什么也没有
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
老师,请教一件事,供应商结算金额17000元,本来是要开13%增值税专用发票的,现在这边只需要他开普票,我跟他谈税点的事情,对方说开普票17000,减掉税点850元,实际只需要付给他16150元给他。这样是要13%发票划算,还是普票划算
老师 我们是制造业 之前买的电池已经计入原材料领用 然后加工成产品入库了 然后销售了 这下 客户反应电池坏了 然后现在需要给客户单独更换电池 那我们现在买回来电池 这个买回来如何做账?还要再给客户拿过去 这个计入哪个科目?怎么做分录 买入和 给客户各自分录怎么做
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
没进开办费,到时候汇算得时候可以60%扣除吗?11月之前账已经做完了,12月份管理费用—二级直接招待费可以吗?
可以的,可以按60%税前扣除。