你好 不需要处理阿,这个是加计扣除的,剩余的20%保持原状就可以的
例1: A企业(非科技型中小企业)2018年委托非关联境外B企业研发,假设该研发符合研发费用加计扣除的相关条件。A企业支付给B企业110万元;A企业境内符合条件的研发费120万元。 A企业委托境外研发费用=110×80%=88万元 A企业境内符合条件的研发费用三分之二部分:120×2÷3=80万元 A企业可加计扣除的委托境外研发费用为80万元(委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分) 2018年,A企业加计扣除的研发费用金额:(120+80)×50%=100万元。 请问这道题的最后,(120+80)×50%是什么意思
请问老师,我企业购买的软件10万,填报在所得税年报研发费用加计扣除10万,税务局说只能扣除80%,不能100%扣除,怎么更正啊
请问老师,我企业购买的软件10万,填报在所得税年报研发费用加计扣除10万,税务局说只能扣除80%,不能100%扣除,去税务局改吗
请问老师,去年企业购置的软件入研发费用,80%可以加计扣除,剩余的20%怎么做呢
请问老师,去年企业购置的软件入研发费用,年报按100%加计扣除了,今年税务局说按80%加计扣除,年报按80%改的,剩余的20%怎么处理呢
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,是不是个人所得税汇算需补金额未超400的不用补税,这个汇算补了的可不可以申请退?谢谢
老师,“上一年度1月、6月、12月份的营业收入确认凭证及原始单据证明资料(1月、6月、12月若存在无营业收入的情况,提供营业收入占比较大3个月份的凭证及原始单据证明材料)”,请问这个要求是要提供所有收入的原始凭证吗?
老师,年报是按100%加计扣除,税务局说按80%,我得改年报,直接把加计扣除的80%数据改了就行呗,剩余的20%不用改呗
你这个是被抽查到了吗?
嗯嗯,是的老师
这个建议你找专业的机构帮你剔除数据 高新技术企业认定 - 专利申请 - 深圳鼎智知识产权代理公司 http://www.szdinze.com/index.html 自行剔除的话,很容易又被税务局退回来重新弄的