同学你好 借:税金及附加 贷:应交税费-应交教育费附加 -应交地方教育附加

老师好 请问,小规模纳税人1季度计提的增值税是7.78元,计提的附加三项一共是0.94元。 4月初报税的时候实际交的增值税是7.79元,附加三项没有交钱。 请问:2季度的增值税 附加税如何写分录。 谢谢老师
老师好请问计提附加税的时候分录怎么写的,谢谢
计提附加税的分录怎么写,谢谢
老师好!请问缴纳增值税及附加税的分录怎么写,谢谢!
老师好,请问税金及附加在计提时该怎么处分录。缴纳时该怎么处分录。谢谢
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
好的,谢谢老师,第二个问题,应交税金期末是负数,我要怎么转出为零呢
是什么原因造成的负数呢,你是多交税了,还是少计提了
起初是进项留底
意思是现在是进项大于销项的状态是吧
是的,如果我把它调平了怎么处理
这个不需要调平,这是正常的,进项大于销项的,不用单独做处理