具体是哪里填错了呢,同学

老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师,你好!请问一下财务报表更正后申报有什么风险没?就是会不会有滞纳金或者罚款什么的?
你好,请问增值税申报表填错了,不涉及到税款,不更正申报,会不会有什么风险?
电子税务局系统更正14年到20年的财务报表,季度申报,所得税汇算清缴的表。会不会有什么风险呢?税务局会不会查询呢?
老师,麻烦问下2018年报税时增值税申报表报错了,正常应该缴纳税款5000多,原先会计申报填报表时在后面表中填写错误数据,没交税,现在需要更正原申报错误报表,补交完税款后还会涉及滞纳金吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我们是生产型出口企业,销售额填写部分,附表一要填在16栏的免抵退税,主表要填在第7行,我全按贸易型企业,附表一填在了18栏,主表填在了第8-9行
建议你更正申报数字