同学你好,四流合一当中的现金流,就是指公对公转账。不过也没有那么教条,法人账户和微信转账支付也是可以的。但是单笔金额超过1万元以上,请用你的对公账户进行转账。税务局查到你们合理解释就行
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
新注册的小规模电子商务有限公司,我把公司基本户的充值到企业支付宝,然后通过企业支付宝在阿里巴巴向绑定了企业支付宝的商家购买商品,没有发票可以吗? 我们公司是代发模式,买家下单后 钱到我们公司基本户,基本户不能采购,就充值到企业支付宝在阿里巴巴购买商品后,阿里商家直接发货给买家, 我们转个差价,这样做可以吗会不会交很多税?企业相当于我们没有进货发票,我没人收入发票
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
老师,我们是酒店的,平台帮我做推广,我支付推广费,对方给我们开一张“技术服务费”的发票,请问这张发技术服务费票计入哪个会计科目的二级明细?问题一:是计入销售费用-推广费还是管理服务费-服务费还是销售费用-技术服务费比较合适?问题二:假如计入销售费用-推广费这个二级明细,税务年报的是不是涉及调增?麻烦老师详细看一下问题肯定一下答复,谢谢
从公司转出来的备用金,我需要说明来源吗?还是要开票补到相应的金额
固定资产卖出当月,就要做清理吗 折旧还是需要提的吧
请问一张发票需要分好几次付款,要写什么单据申请,写清楚本次申请多少,已申请多少,剩余多少
老师,您好!个体工商户是凭啥扣除吗?如果年度中用收据入账,年底需要调整吗?
老师 我想问一下 之前老板以备用金用途取出的钱 现在要还回去的话要备注啥呢?还款嘛?
老师,我们是酒店的,平台帮我做推广,我支付推广费,对方给我们开一张“技术服务费”的发票,请问这张发技术服务费票计入哪个会计科目的二级明细?问题一:是计入销售费用-推广费还是管理服务费-服务费比较合适?问题二:假如计入销售费用-推广费这个二级明细,税务年报的是不是涉及调增??
老师,您好,我公司9月份未往出开票,但是有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,成本可以么?
老师,残保金是按年申报缴纳吗?每年申报截止时间是9月30日?
老师,您好~想咨询下:一般纳税人,现在9月的发票,进项可以进行抵扣操作吗?还是要等到10月。另外,统计确认可以操作吗,时间?