同学你好 这个会的哦 不能是负数
因合同签订是原材材支付是月结60天,所以每次都次月月底才来发票,货是实际当月到货入库的,会计每次都根据收到发票才金蝶系统 入库,未按权责发生制入库,时间久了,账面库存小于领料数量,企业所得税会不会受影响。
【练习题】上海某公司2019年6月期初存货500件,单价25元(实际成本法)(1)5日购入200件,增值税专用发票上注明价款5600元,增值税率13%,材料尚未到达,签发商业承兑汇票支付货款。(2)7日,收到5日购入200件材料运抵企业验收入库(3)8日,生产产品,领用原材料400件,车间领用200件(4)11日,购入材料700件,发票注明价款21000,增值税为2730材料验收入库,以上月申请的银行汇票支付货款,票面金额为30000元。(5)15日,购入材料300件,材料已验收入库,但发票账单未到,暂估价12000(6)22日,生产产品领用材料600件(7)25日,管理部门领用原材料100件原村科要求:1.分别编制6月5日、6月7日、6月11日分录一单料同2.6月15日要不要做分录;什么时候做;如何做分录。3按全月一次加权平均法计算本期发出材料的成本及期末库存结余的成本编制材料的会计分录
【练习题】上海某公司2019年6月期初存货500件,单价25元(实际成本法)(1)5日购入200件,增值税专用发票上注明价款5600元,增值税率13%,材料尚未到达,签发商业承兑汇票支付货款。(2)7日,收到5日购入200件材料运抵企业验收入库(3)8日,生产产品,领用原材料400件,车间领用200件(4)11日,购入材料700件,发票注明价款21000,增值税为2730材料验收入库,以上月申请的银行汇票支付货款,票面金额为30000元。(5)15日,购入材料300件,材料已验收入库,但发票账单未到,暂估价12000(6)22日,生产产品领用材料600件(7)25日,管理部门领用原材料100件原村科要求:1.分别编制6月5日、6月7日、6月11日分录一单料同2.6月15日要不要做分录;什么时候做;如何做分录。3按全月一次加权平均法计算本期发出材料的成本及期末库存结余的成本编制材料的会计分录
【练习题】上海某公司2019年6月期初存货500件,单价25元(实际成本法)(1)5日购入200件,增值税专用发票上注明价款5600元,增值税率13%,材料尚未到达,签发商业承兑汇票支付货款。(2)7日,收到5日购入200件材料运抵企业验收入库(3)8日,生产产品,领用原材料400件,车间领用200件(4)11日,购入材料700件,发票注明价款21000,增值税为2730材料验收入库,以上月申请的银行汇票支付货款,票面金额为30000元。(5)15日,购入材料300件,材料已验收入库,但发票账单未到,暂估价12000(6)22日,生产产品领用材料600件(7)25日,管理部门领用原材料100件原村科要求:1.分别编制6月5日、6月7日、6月11日分录一单料同2.6月15日要不要做分录;什么时候做;如何做分录。3按全月一次加权平均法计算本期发出材料的成本及期末库存结余的成本编制材料的会计分录
【练习题】上海某公司2019年6月期初存货500件,单价25元(实际成本法)(1)5日购入200件,增值税专用发票上注明价款5600元,增值税率13%,材料尚未到达,签发商业承兑汇票支付货款。(2)7日,收到5日购入200件材料运抵企业验收入库(3)8日,生产产品,领用原材料400件,车间领用200件(4)11日,购入材料700件,发票注明价款21000,增值税为2730材料验收入库,以上月申请的银行汇票支付货款,票面金额为30000元。(5)15日,购入材料300件,材料已验收入库,但发票账单未到,暂估价12000(6)22日,生产产品领用材料600件(7)25日,管理部门领用原材料100件原村科要求:1.分别编制6月5日、6月7日、6月11日分录一单料同2.6月15日要不要做分录;什么时候做;如何做分录。3按全月一次加权平均法计算本期发出材料的成本及期末库存结余的成本编制材料的会计分录
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
你好,A企业原来认缴资本500万,新股东B加入增资,B想占有53%的的股份,B需要增资多少万元?
老师好,请问怎么调整过来? 货到发票未到,账务处理: 借:原材料-XX材料 贷:应付账款-暂估应付账款-XX公司,是原材料是做未税入库吗,下个月就做相反分录以冲回吗?借:原材料-XX材料(红字,负数),贷:应付账款-暂估应付账款-XX公司(红字,负数)。收到发票后,借:原材料-XX材料,应交税费-应交增值税(进项税),贷:应付账款-XX公司
同学你好 原材料的余额不是负数就行