。借主营业务成本贷库存商品。
12月份购入货物,货款已支付,货物已经入库销售出去了,但是进项发票没有收到,应该怎么做入库分录和结转成本分录,跨年是否有影响?
我们购买的货物已到货,发票只开了一部分,我们已经把货物全部销售了,并且开具了全额销项发票,结转成本时商品还有一部分没有发票未入库,该业务如何处理
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
老师,管理费用错记为制造费用了,制造费用已经结转到生产成本了,货物已经销售结转了主营成本,我改如何调整
请教下老师混合销售中主营是服务,结转成本的话涉及到货物了是直接把货物的的成本结转到主营业务成本吗
购入固定资产,折旧的会计分录,购入长期待摊费用的会计分录
小规模纳税人,一个季度定期定额285000,实际开票295000,普票用上税吗?
老师,制造企业中小企业怎么根据销售收入计算给每个员工的一些福利开销呢,社医保不统计在内。比如公司要出去玩,想要计算一下预计需要的开支
老师如果是22年发票没记帐,导致预付有余额怎么操作
老师,您好,公司有5个股东,其中有两个股东分别减少股份比例,减少这部分由第三人持有,涉及的账务处理和税务事项有哪些,请老师指导,谢谢
你好,老师,新公司法实缴时间发一下,谢谢
请问老师,六税两费政策只有小微企业可以享受吗?
老师您好,请问公司需要注销了,余额表还有一个银行存款余额,请问需要平掉吗?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
税务风险提示:企业发生财务费用未足额取得发票入账。这是什么意思
老师,没有购货发票,货物收到后也入库了,销售出去的货物成本也结转了,借主营业务成本,贷库存商品,但是一直没有购货发票,税务上说的,我们虚增成本了,这种情况该怎么处理?
那您实际有没有真实销售呢?
有的,购货是真实的,销售也是真实的,但是购货发票对方一直没有给开具。
没有发票也是正常入库,销售结转成本。
我收到货物后直接按对方给的进货价入库了,货款未支付,借库存商品,贷应付账款,销售是真实存在的,借主营业务成本,贷库存商品,但是一直没有购物购货发票,税务上说的我没有购货发票哪来的成本,说我虚增成本了,你该怎么处理呢?
老师,这种情况我该怎么处理?
分录是对的,没有票的汇算清缴纳税调整。
哦哦,那我实际做账是正确的,但是在汇算清缴的时候没有购货发票的应该调增,是吗?老师,具体要调整的是哪项?调增还是调减?
填写到纳税调整明细表的第30行。