学员你好,分录如下 计提 借*管理费用等263 贷*应付职工薪酬263 借*应付职工薪酬263 贷*银行存款200 应交税费63 借*应交税费63 贷*银行存款63
个人给我公司提供一次劳务,劳务报酬一万六,公司支付劳务报酬时需要给他申报劳务报酬的个人所得税并代扣代缴税款吗?还是让他自己去税务局代开发票给我公司,预交税款时是收入x(1-0.2)x0.2吗?谢谢老师
我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
请问,我申报个税的时候,个税是63,劳务报酬是200。我可以分录是:借:应交税费-个人所得税63 营业外支出-代缴劳务报酬所得200。贷:银行存款263 吗?
如果个人给企业干了含税金额为101000.00的活,个人到税局代开劳务费发票101000.00分录是否如下: 借:主营业务成本 101000.00 贷:应付账款--XX 101000.00 借:应付账款--XX 101000.00 贷:银行存款 76000.00 应交税费-应交个人所得税 25000.00 次月申报缴纳个人所得税时: 借: 应交税费-应交个人所得税 25000.00 贷:银行存款 25000.00
老师 收到的劳务发票,代扣代缴了劳务报酬 可以做“借:主营业务成本,贷:应交税费-个人所得税 银行存款,缴纳的时候做”借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款吗?
如果是按员工的实际工资,从公户转账,然后再给他交个税的话,社保这一块会不会被监控啊?然后要求我们给员工缴纳社保。
老师,商品之前购买的已出库卖给别人了,但是之前购入的商品对方还没有开票怎么做账呢
科技中小型企业,研发费用加计扣除,季度预缴的时候享受,还是年度汇算清缴的时候享受
老师,盈余公积2,利润分配-未分配利润18怎么得来的?
固定资产一次性扣除政策,可以季度预缴所得税的时候享受吗
22年的账套收入最少了,是红字多冲了一笔,跟税务收入对不上,25年现在调整分录怎么做?
内资公司是珠海金湾区同区变更地址的流程是怎样的
折旧费用的摊销需要附原始凭证吗?
对于一般纳税人来说,购买的机械材料单价18.24元,但商家说开专票收10个点数,普票是免费的。那么怎么样开票对于企业来说是划算的呢?
老师你好!每月归集的砂石生产成本 按规格型号分配成本 该怎么分 用什么方法?