学员你好,分录如下 计提 借*管理费用等263 贷*应付职工薪酬263 借*应付职工薪酬263 贷*银行存款200 应交税费63 借*应交税费63 贷*银行存款63

请问,我申报个税的时候,个税是63,劳务报酬是200。我可以分录是:借:应交税费-个人所得税63 营业外支出-代缴劳务报酬所得200。贷:银行存款263 吗?
如果个人给企业干了含税金额为101000.00的活,个人到税局代开劳务费发票101000.00分录是否如下: 借:主营业务成本 101000.00 贷:应付账款--XX 101000.00 借:应付账款--XX 101000.00 贷:银行存款 76000.00 应交税费-应交个人所得税 25000.00 次月申报缴纳个人所得税时: 借: 应交税费-应交个人所得税 25000.00 贷:银行存款 25000.00
你好 老师 我想问下就是公司员工个税是我们帮忙代扣代缴 计提的时候借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放时候借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 然后还要做一笔缴纳分录 借个人所得税 贷银行存款 这样对吗
老师 收到的劳务发票,代扣代缴了劳务报酬 可以做“借:主营业务成本,贷:应交税费-个人所得税 银行存款,缴纳的时候做”借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款吗?
公司收到劳务发票,代扣代缴个人所得税怎么计提?计提分录怎么做? 你好这个是借应付账款贷。银行存款,应交税费,应交个人所得税。 然后交纳的时候,借,应交税费,应交个人所得税,贷,银行存款。
老师,办公室员工每天餐费补贴这个算什么费用
2025年12月的账上多暂估了2万的成本,2025年汇算清缴纳税调增补交企业所得税了,这2万的暂估分录后面还附资料吗?多暂估了这2万要在2026年的账上红冲。还有汇算清缴补交的企业所得税怎么在2026年做账?
老师我问下,我们有几笔出口部分收入是来料加工相当于加工费,那我申报增值税时,系统提示比对不通过,说是征税收入,但是我们这属于免税呀,我就填在免税那一栏,但是系统提示不通过,但是我强制申报了,今天发票额度就停掉了,那怎么办呀老师
郭老师,增资减资什么情况不用交个税,比如a占70,b占30%,实缴全到资100万,盈利50万,增资到200万,怎么算税
所得税费用可以不计提吗?
我们进口货物,支付的国际运输服务,开发票是0税率还是免税
消防检查要求公司装的消防提示监控怎么做分录
老师,老板要求每天统计库存日报表(包括每天采购量,销售量,库存量),这个工作是要财务来做吗
朴老师你好,现在在线吗?
老师,我们公司执行小企业会计准备。但是之前计提应收账款坏账准备有做在了,借:资产减值损失贷:坏账准备。2026年5月坏账准备转回。现在要申报统计报表,统计报表有填写说明:①关于“资产减值损失”“信用减值损失”“其他收益”“净敞口套期收益”“公允价值变动收益”“资产处置收益” 这几项指标由执行《企业会计准则》的企业填报,非执行《企业会计准则》的企业不填报 那我统计报表里面转回的存货跌价准备怎么填写呢