学员你好,分录如下 计提 借*管理费用等263 贷*应付职工薪酬263 借*应付职工薪酬263 贷*银行存款200 应交税费63 借*应交税费63 贷*银行存款63
个人给我公司提供一次劳务,劳务报酬一万六,公司支付劳务报酬时需要给他申报劳务报酬的个人所得税并代扣代缴税款吗?还是让他自己去税务局代开发票给我公司,预交税款时是收入x(1-0.2)x0.2吗?谢谢老师
我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
请问,我申报个税的时候,个税是63,劳务报酬是200。我可以分录是:借:应交税费-个人所得税63 营业外支出-代缴劳务报酬所得200。贷:银行存款263 吗?
如果个人给企业干了含税金额为101000.00的活,个人到税局代开劳务费发票101000.00分录是否如下: 借:主营业务成本 101000.00 贷:应付账款--XX 101000.00 借:应付账款--XX 101000.00 贷:银行存款 76000.00 应交税费-应交个人所得税 25000.00 次月申报缴纳个人所得税时: 借: 应交税费-应交个人所得税 25000.00 贷:银行存款 25000.00
老师 收到的劳务发票,代扣代缴了劳务报酬 可以做“借:主营业务成本,贷:应交税费-个人所得税 银行存款,缴纳的时候做”借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款吗?
银行存款偿还其他应付款分录怎么写
员工的所有银行卡均不能用,发工资如何操作合理,正常交社保
收到失业稳岗返还,怎么做分录
高级会计师的考试时间 和报名时间 其次报名条件
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
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老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。