确定 然后去提前缴纳

请问老师,我在北京社保网上看到了的职工缴费基数,养老基数3613,但我点社保缴费月报表查询(四险)中,个人缴费数确不是以3613计算的,这是怎么回事,以哪个为准
我想问下企业交社保。以前一直在交。后来交社保的人不做了。没交接好,那我怎么操作这个月 的社保申报流程是什么
老师,想问下,我们公司老板帮不属于我们单位的人代缴社保,然后这个代缴款从老板报销款直接抵扣,就是报销款比如报5000就减去代缴社保要收的钱,那这个分录怎么做
老师,这个 月社保可以缓缴,我不想缓缴,点确定然后直接申报,还是怎么操作,我河北的
我想问一下,收到稳岗津贴会计分录怎么写,最近这几个月社保老是有自动缓缴的,然后我申请提前扣费了,我这个分录又要怎么写?8月份的我这样写对吗,老师
老师,成本核算方法在系统的哪里设置?固定资产是不是不设净残值会更好,因为这样就可以在文企业所得税时全额折旧
出口收汇采集还是没搞懂,同一笔业务是收到款了才能申报出口退税吗?还是先申报出口退税再收汇采集
老师,如果购台车100000,购置税10000车辆保险费5000,用银行存款支付,那做帐分录是怎么写
所得税汇算调减折旧,那第二年账上要调减折旧吗
老师,请问基本户可以更换吗
怎么勾选进项发票?实际存货数量和账面数量有差异怎么调整?
老师,有不要发票的客户,如何进行税务申报,谢谢
老师,制造企业,销售铁路碎石10万元,运输费3万元, 公司领导要求发生运费计入费用: 借:销售费用/-运输费3 贷:银行存款3 确定确认收入开票结转成本 结转商品:借:主营业务成本-材料费 8 贷:库房商品 8 结转运费:借:主营业务成本-运输费 2 贷销售费-运输费 2 老师结转成本对吗?
老师你好,我司有一份合同中写明了需要将今年收入的1%金额作为推广费用支付出去,这一块是需要做冲减收入的帐,今年的帐需要先做收入冲减这个动作吗?目前这个推广费用的承包商还不确定,如果做的话需要怎么做账
老师好,请问员工现在借款3000元,年底还款可以吗
点了确定,然后直接申报吗
不是 我要办税 税费申报及缴纳 社会保险 提前缴纳
老师,是不是点了申报,再点缓缴,现在没申报点缓缴没有数据
是的 没有了 申请了延期
老师,我现在不想享受缓交政策,应该怎么操作?
我要办税 税费申报及缴纳 社会保险 提前缴纳 这里没有 你周一问下社保局 去大厅缴纳