你好,有点儿不太合适,但是对你来说不会造成什么影响。

生产车间用的样品确定书,工艺记录表,登记表等等这类属于办公用品的东西,他们的印刷费用,如果我没有设置制造费用—办公费这个明细科目,我把他放到制造费用—低值易耗品下,这样子处理有问题吗?
二、实训条件1.制造费用分配表;2.一定数量的记账凭证;3.多栏式明细账页。三、实训材料某工厂第一车间生产甲、乙两种产品,制造费用在这两种产品之间按生产工分配。第二车间只生产丙产品,制造费用全部计人这种产品成本,两种产品的华米费用甲产品14000小时,乙产品10370小时。集2018年11月发生费用资料如下:领料1.耗用原材料(消耗性材料):一车间3400元,二车间2450元;2.计提折且:车间3400元,二车间2600元;周东转料3.耗用低值易耗品(一次摊销):一车间1700元;应职4.车间管理人员薪酬:一车间684元,二车间570元;5.支付办公费:一车间316元,二车间254元;银行。.6.支付水电费:一车间235元,二车间145元;其他应的款7.预提经营租人固定资产租金:一车间1200元,二车间600元;8.根据辅助生产费用分配表资料:一.车间应负担运输费用820元,二车间应处费用480元;成本~运输车间
我在成本核算的时候,制造费用人工等该用什么方法分摊到每个产品上呢,现在每个产品的工时没法统计,产品的数量也不行。因为我们是做这个塑料袋儿吗?然后他又白袋子也有印刷的。有的时候这个白袋子就生产的数量特别多,但是需要的材料就特别少。印刷的这种,需要的材料就多,然后出的数也少。如果是按这个出的数量的话。这个白袋子明显就把费用给占去了,这样也不太合适。还有其他的分配的方法吗?这个是看到有人的提问问题,老师回答的是产品材料比例交叉,这个比例交叉怎么来核算
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
1.我们出租固定资产获得收入,相应的出租固定资产成本都有什么?例如该部分房产税和该部分固定资产累计折旧?有做相应成本的必要吗? 2.期间费用明细表:我们单位设置了车辆科目,里面有车辆的保险费和日常维修,年底是否要调到所得税汇算清缴的修理和保险里?购置费是日常的硒鼓、A4纸等办公消耗品采购,是否归类到办公费更合适,而不是归集到管理费-其他,同样还有物业费等,这样其他的金额不会太大。
老师现在汽车维修费发票,改成服务在电子税务局系统怎么改,麻烦老师说下操作方法
老师,一般纳税人一年开票不足500万,税务局会自动调整成小规模纳税人吗?
请问老师,A股东50%的股权,转让25%股权给B股东,如果股价是1块钱,卖了2块钱,注册资金500万,那么A股东缴的个税的部分是怎么算的?
您好!根据《中华人民共和国增值税法》第十条规定,纳税人销售加工修理修配服务增值税税率维持13%不变。根据财政部 税务总局公告2026年第9号规定,自2026年1月1日起,“加工修理修配服务”属于“生产生活服务”税目。请您根据新税目选择相应的开票编码和分类名称,并按正确税率申报缴纳增值税。对2026年1月1日以来未按上述规定开具的发票,建议及时红冲并按规定申报缴纳增值税。这个什么意思
老师,请问非营利组织,上级拨了款,然后再拨给支部委员会,请问这个有发票或收据的吗
预交的税款预交的税款一般多长时间系统自动会带到主表中
老师,我们是一般纳税人,开具了6个点的技术服务费发票,在申报增值税主表,6个点的服务费应该填在那一列呢?
老师你好就是我给公司办了一个一般户我需要到电子税务局操作什么吗?
我们现在有个劳务公司,然后是去年 25 年 1 月份成立的。然后是现在的话就是干活的农民工的工资都是有甲方他们给代发了,然后把工资代发了,但是这些农民工的话我们也没有签什么合同,但是代发的这一份工资,我给他申报了工资薪金个税。现在税务局意思是我给他申报工资薪金的话是不对的,意思是公司又没有买社保这些什么的,然后让农民工去代开劳务发票,这应该是怎么样是比较符合政策合理的?
未开票收入的凭证是这样做吗:借:应收账款,贷:主营业务收入、销项税额
为什么不太合适?
你这些登记表记录表,他也不属于低质易耗品啊。有点儿贴近于办公费类型的。
但是如果是按照你说的,我新设制造费用—办公费用,那将来也是结转到成本,是这样理解吗?
你好,对,所以说不影响你最后的结转成本,因为他最后都是转到成本里面。
那请问,像我这种情况,税务稽查起来,问题大吗?
你好,没问题的,因为只要一级科目没错,只要是正规的流程都没问题的。