你好,因为现在就是跟股票收入的状态差不多,你要确定输入,所以同时确定相应的税款。

请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入
建筑企业 看了课件 如果按照完工百分比法确认收入时 借合同结算—收入结转 贷主营业务收入 然后与甲方根据工程形象进度表结算 借应收账款 贷合同结算—价款结算 应交税费—增值税销项 第一个问题是这个工程形象进度单不就是施工企业根据完工百分比出具的吗 确认收入的金额应该是和工程结算的金额一致啊 为什么会不一致呢
考试,建筑类公司, 用借:应收 贷:合同结算价款结算 . 应交税费~待转销项税 这个是什么意思啊
收到工程结算,为什么要确认销项税?借 应收账款 贷 合同结算一价款结算 应交税费 销项税
老师,请问:根据施工合同的完工进度,向业主开出工程价款结算账单办理结算时:借工程结算,贷主营业务收入;开发票时:借应收账款,贷工程结算,贷应交增值税-销项税;收款时:借银行存款,贷应收账款。你看是不是这样?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
就跟确定无票收入差。不多