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老师我一个工程确认收入的时候做的分录是13个点,分录 借:合同结算-收入结转(不含税)4600 应收帐款 4600*13% 598 贷:主营业务收入 4600 应交税费-待转销项 598 ,这个月实际开票是9个点,多预估4个点的税金 我分录是这样做的可以吗?冲回了多预估税金 借:应收帐款 -4600*(13%-9%) 贷:应交税费-待转销项 -4600*(13%-9%) 借:应收帐款 4600 应交税费-待转销项 4600*9%=414 贷:合同结算-价款结算 4600 应交税费-销项税额414

2024-04-02 19:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 19:32

你好,请稍等一下,我看一下具体内容,稍后给你解析,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-02 19:36

你好,我看了你的具体账务处理,过程是可以的,逻辑也很清楚,学习了

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快账用户1384 追问 2024-04-02 19:37

可以这样吗?分录是对的吗

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齐红老师 解答 2024-04-02 19:38

你好,分录是对的,没有问题

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你好,请稍等一下,我看一下具体内容,稍后给你解析,谢谢
2024-04-02
把前面暂估的红冲,然后按发票做分录就行了。
2024-04-02
同学 以上分录没有问题。
2022-09-13
同学你好 对的 这个要做负数结转的
2022-04-01
借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 然后再红冲你的成本,借主营业务成本负数贷库存商品负数
2022-05-12
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