借,年初未分配利润 贷,存货(由于存货出售了,个别吧存货转营业成本了,所以这里存货用营业成本处理)

连续合并报表抵消分录的问题。当存货第二年全部卖出时为什么不用编制抵消分录了?存货在第二年全部卖出时,虽然利润实现了,但影响未分配利润期初数与期末数了呀,应该期初期末互调才对呀?!求老师指点
下面这个分录,第二年时,调整了期初的未分配利润,和上年合并报表期末未分配利润一致。但是,存货呢?期初的存货,不应该也和上年末合并报表一致么?需要减少期初存货吧?怎么没有减期初存货的分录,光调整了年初未分配利润
老师,合并报表报表项目,年初未分配利润还是未分配利润-年初?一个意思吗? 权益分录抵消,子公司的未分配利润与长投抵消是吗?存在期末数和本年累计数吗?(未分配利润、年末未分配利润)?是不是年末合并报表时就是一笔分录
我公司年初未分配利润是1293180.26元,在今年调整了未分配利润,到8月份账面上未分配利润是1310224.46元,现在的问题是利润表上的净利润和年初未分配利润加起来就不等于期末余额。这怎么调整呢?
老师,年终汇算时用了年度损益调整,导致资产负债表的未分配利润期初加本命利润,不等于期末未分配利润。这个应该怎么调会计分录?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
在编第二年合并报表的时候,期初存货需要自己改么?
需要的,如果说个别报表已经出售了,那么这个存货你就用营业成本来替代。