你好,咱既然调整了未分配利润的话,就不需要再调整了,而且也没有办法再调整了,嗯,然后直接这样提现就可以的。未分配利润已经是最终的一个科目了。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,我期初建账时,科目余额有的没整全,后期通过未分配利润科目调整的,那我现在利润表未分配利润加上负债表期初未分配利润,不等于我负债表期末未分配利润了,怎么能让他相等了啊
我公司年初未分配利润是1293180.26元,在今年调整了未分配利润,到8月份账面上未分配利润是1310224.46元,现在的问题是利润表上的净利润和年初未分配利润加起来就不等于期末余额。这怎么调整呢?
老师,以前年度损益调整结转至利润分配里了,但是报表上的未分配利润是之前的数,以前年度损益调整在利润表中不体现,那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
你好老师,今年5月会算清缴的时候做分录:借:利润分配-未分配利润1900 贷:以前年度调整1900,现在年末导致期初未分配利润+本年净利润-提取的法定盈余公积不等于期末未分配利润,就差这1900,怎么做调整分录呢
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
我是说现在的利润表上净利润和今年年初未分配利润加起来,不等于期末数
怎么办呢?
你好,我明白你的意思,因为你为什么产生这个原因呢?因为调整过未分配利润这个科目,所以产生了这个差异是正确的。而且也没有方法再去调整了,因为未分配利润已经是最后一个科目了,所以这样的情况是正常的,没问题。
就是报表间勾稽不上了呀?如果没有科目汇总表,这哪里能对上呀
你好同学,因为咱调整这个科目,所以他是对不起来是一种正常的现象,因为我们有一些跨年的业务,咱们就会涉及到利润分配,未分配利润的调整。而且咱正常做凭证的话,就应该有科目汇总表呀,应该是先做凭证,先做了调整的凭证才出具科目汇总表,然后再出具报表。
汇算清缴时,老师说调整利润,就要调整报表,那我这要调整报表吗?
你好,其实咱不用调整报表也可以的,因为税务局他主要是看的汇算清缴那个表格,咱只要汇算清缴调整汇算清缴的表格就可以了。
好的,谢谢老师!
祝您生活愉快开心