借:固定资产清理固定资产减值准备累计折旧,贷:固定资 产 借:银行存款,贷:固定资 产清理资产处置损益

老师我想问一下,我是普通货运公司,公司名下有车,现在我要把车卖出,怎么做账务处理 因为我已经做了固定资产的入账,也做了计提折旧,也做了进项抵扣
公司前期买的车,入账折旧了。现在车卖了,税款也交了。该怎么做固定资产和账务处理呢!
公司挂固定资产的车处理了,该如何做账务处理呢,已提完折旧
一般纳税人,以前买的车没有抵扣进税,折旧也折旧完了,车也不行了,现在准备卖掉车,怎么交税?按多少交税?账务怎么处理?分录怎么做?
老师,一般纳税人,以前买的车没有抵扣进税,折旧也折旧完了,车也不行了,现在准备卖掉车,怎么交税?按多少交税?账务怎么处理?分录怎么做
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
是买多少钱就写多少钱吗?那缴税的钱呢
是卖多少钱就写多少钱吗?
是的没错, 是这样的
那缴税的钱呢!
这个跟缴税的不划分的买了就会要按收入交税的
车辆从账面转出时: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 收到出售款: 借:银行存款等 贷:固定资产清理 涉及税金时: 借:固定资产清理 贷:应交税金-增值税
是不是应该这样啊!固定资产清理写的是卖出去的钱,还是应该是原值减去折旧的剩余价值啊
学员您好,是的,对的
那也要做无票收入缴税吗?
是的没错, 是这样的