你好 这个你们是有出口退税的吗? 那么你这个就相当于是不用缴税的

出口退免税外贸企业从个人(未取得经营许可证)采购一批货物报关出口且已经收汇,现不能取得进项票,请问是做免税申报还是视同内销?成本及进项税如何处理?
我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
请问出口货物一批取得销售收入100万,取得进项发票800万,进项税额10.4万元,那么我这销售应交多少税呢
请问出口境外货物一批,取得收入100万,取得进项发票80万,我应交多少税
1.销售货物一批,取得不含税收入1000万元:销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自应货物用于职工福利,成本20万元,成本利润率10%,不缴消费税:采取折扣销售方式销售货物,不含税收入100万元,打九折,开同一张发票;采取以旧换新方式销售货物,新货物不含税售价10万元,旧货折价2万元,实际收到8万元2.购进货物一批,增值税专用发票注明价款100万元,税款13万元;购进农产品,收购凭证注明买价200万元,用于生产13%的货物:注明旅客信息的火车票金额10.9万元;购进貨物专用发粟注明税额为1万元,已做进项税额处理后又用于职工福利。税率13%,请计算增值稅销项税额、进项税额和应纳增值税税额。
个体工商户,需要做工资薪金的汇算清缴吗?
酒类招待费类的年底汇算清缴是怎么抵所得税的,最多可以多少金额
请问老师,量产形成的产品,投入到研发项目中,按照客户要求,进行升级改造,是否可以合理计入研发费用?
个人所得税薪金,专项扣除,社保是扣除个人缴纳部分吗
个人所得税薪金,专项扣除,社保是扣除个人缴纳部分吗
一次性税前扣除和一次性折旧有什么区别?
公司购买了65000元的一台叉车可以一次性折旧还要分摊三年折旧?
购买了房产一处,3月份先付2300万,4月份交契税印花税为证,那么2300万3月记到预付账款,然后4月做固定资产,(固定资产价值等于购买价十契税,印花税计入管理费用对吗?)
老师你好,建筑服务公司购的百叶窗,给客户开的货物0.13的税,做账的时候是不是直接购进库存商品啊 老师你好,刚开始以为直接安装在工程上的,记得原材料,但是是货回来直接销售的,你说我这个账还需要改吗
老师想咨询下,就是我出口汇率是按月初第一个工作日算的,但是这次季度申报所得税自动跳出来了出口收入,税管员和我说有差额,需要按照系统的数据来申报收入,我查了税管员给我的汇率,和我在人民银行网上查的不对,不知道税务局的这个汇率怎么来的
是有出口退税,但是刚刚一个老师说,如果进项低于销项,差额是要交增值税的
是的,会要缴纳一点的。但是相对来说很少的,因为出口退税基本上是把所有的增值税都包远了。
那我以上的例子是怎么计算呢?
假设你们的增值税税率是13%。而且考虑到你们全部作为出口退税了。那么实际缴纳的增值税只有20*13%
好的,那么去国外提供服务,那这又涉及什么税呢
这个也是类似的,只不过是商品换成了服务的
老师,我还是没明白,出口退税税率不是13,假设是10,那么我收入100万,成本80万,那出口退税就只能退80*10%吗?那我还要交增值税80*3+20*13%吗?还是只要交20*13%?
不是的,你那个退税,是退80万的进项的
那就是我只需要交20万的13%,以及附加税了是吧
是的,你的理解是正确的
那么我开出去是13专票,是不是只能开进来13才能享受出口退税,或者说是这样的方法对我来说最划算
有的企业是小规模纳税人,那个更划算的
可是我们是一般纳税人,那我们开普票进来,是不是不能退税呢
普通增值税发票不能用于出口退税
那我开出去13%到境外,开进来是3%税务局代开专票,还能退税吗? 计算方法还是和上面一样吗
你具体的问题是什么?
我的意思是我开到境外专票是13%,而取得的是从小规模公司在税务局代开的税率3%的增值税专用发票,那么我同样能享受退税吗?该交的增值税是不是差额20万的13%呢
没有明白你的意思,可以描述的清晰一点吗