你好 这个你们是有出口退税的吗? 那么你这个就相当于是不用缴税的

我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
请问出口货物一批取得销售收入100万,取得进项发票800万,进项税额10.4万元,那么我这销售应交多少税呢
请问出口境外货物一批,取得收入100万,取得进项发票80万,我应交多少税
1.销售货物一批,取得不含税收入1000万元:销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自应货物用于职工福利,成本20万元,成本利润率10%,不缴消费税:采取折扣销售方式销售货物,不含税收入100万元,打九折,开同一张发票;采取以旧换新方式销售货物,新货物不含税售价10万元,旧货折价2万元,实际收到8万元2.购进货物一批,增值税专用发票注明价款100万元,税款13万元;购进农产品,收购凭证注明买价200万元,用于生产13%的货物:注明旅客信息的火车票金额10.9万元;购进貨物专用发粟注明税额为1万元,已做进项税额处理后又用于职工福利。(35分)税率13%,请计算增值稅销项税额、进项税额和应纳增值税税额。
1.销售货物一批,取得不含税收入1000万元:销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自应货物用于职工福利,成本20万元,成本利润率10%,不缴消费税:采取折扣销售方式销售货物,不含税收入100万元,打九折,开同一张发票;采取以旧换新方式销售货物,新货物不含税售价10万元,旧货折价2万元,实际收到8万元2.购进货物一批,增值税专用发票注明价款100万元,税款13万元;购进农产品,收购凭证注明买价200万元,用于生产13%的货物:注明旅客信息的火车票金额10.9万元;购进貨物专用发粟注明税额为1万元,已做进项税额处理后又用于职工福利。税率13%,请计算增值稅销项税额、进项税额和应纳增值税税额。
老师,线切割加工厂购买了钼丝用于加工,钼丝是加工时必用的耗材,是没有对应的产成品的,小作坊也没有领用记录,就买来就用,用完就买这种要怎么记账。例如,在25年4月购买了3300元钼丝用银行存款支付了。我当时记的是:借:制造费用-机物料消耗3300 贷:银行存款3300,现在发现制造费用机物料消耗一直有余额3300这样不对吧,要怎么处理
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社保年度缴费工资,工资口径是光指工资和奖金总额吗?
甲公司于2X20年3月1日购买B公司发行的股票200万股,成交价为每股12.5元,另支付交易费用60万元,将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;2X20年6月30日,该股票每股公允价值为12元。 2X20年下半年,B公司因违反相关证券法规,受到证券监管部门查处,受此影响,B公司股票的价格发生严重下跌,2X20年12月31日,股票收盘价格为每股市价6元。 2X21年6月30日,B公司整改完成,加之市场宏观面好转,收盘价格上涨为每股市价10元。2X21年7月20日,甲公司将该股票以每股市价11元出售。假设甲公司按照净利润的10%提取盈余公积。 要求:根据上述业务资料,完成下面各小题。(答案中的金额单位用万元表示)如果没有盈余公积的提示,怎么辨别以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。科目是用其他债权投资还是用其他权益工具投资呢
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老师,问下,如果一项业务有银行流水 有运费 有发票 有合同 但是真实没发生,这种的入账的话对财务人员有什么风险
是有出口退税,但是刚刚一个老师说,如果进项低于销项,差额是要交增值税的
是的,会要缴纳一点的。但是相对来说很少的,因为出口退税基本上是把所有的增值税都包远了。
那我以上的例子是怎么计算呢?
假设你们的增值税税率是13%。而且考虑到你们全部作为出口退税了。那么实际缴纳的增值税只有20*13%
好的,那么去国外提供服务,那这又涉及什么税呢
这个也是类似的,只不过是商品换成了服务的
老师,我还是没明白,出口退税税率不是13,假设是10,那么我收入100万,成本80万,那出口退税就只能退80*10%吗?那我还要交增值税80*3+20*13%吗?还是只要交20*13%?
不是的,你那个退税,是退80万的进项的
那就是我只需要交20万的13%,以及附加税了是吧
是的,你的理解是正确的
那么我开出去是13专票,是不是只能开进来13才能享受出口退税,或者说是这样的方法对我来说最划算
有的企业是小规模纳税人,那个更划算的
可是我们是一般纳税人,那我们开普票进来,是不是不能退税呢
普通增值税发票不能用于出口退税
那我开出去13%到境外,开进来是3%税务局代开专票,还能退税吗? 计算方法还是和上面一样吗
你具体的问题是什么?
我的意思是我开到境外专票是13%,而取得的是从小规模公司在税务局代开的税率3%的增值税专用发票,那么我同样能享受退税吗?该交的增值税是不是差额20万的13%呢
没有明白你的意思,可以描述的清晰一点吗