你好 这个你们是有出口退税的吗? 那么你这个就相当于是不用缴税的

我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
请问出口货物一批取得销售收入100万,取得进项发票800万,进项税额10.4万元,那么我这销售应交多少税呢
请问出口境外货物一批,取得收入100万,取得进项发票80万,我应交多少税
1.销售货物一批,取得不含税收入1000万元:销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自应货物用于职工福利,成本20万元,成本利润率10%,不缴消费税:采取折扣销售方式销售货物,不含税收入100万元,打九折,开同一张发票;采取以旧换新方式销售货物,新货物不含税售价10万元,旧货折价2万元,实际收到8万元2.购进货物一批,增值税专用发票注明价款100万元,税款13万元;购进农产品,收购凭证注明买价200万元,用于生产13%的货物:注明旅客信息的火车票金额10.9万元;购进貨物专用发粟注明税额为1万元,已做进项税额处理后又用于职工福利。税率13%,请计算增值稅销项税额、进项税额和应纳增值税税额。
某商场一般纳税人2022年8月购进一批货物取得增值税专用发票上注明销售额20万元,发票已经税务机关认证,增值税2.6万元,本月售出80%,取得零售收入22万元并按零售收入的10%取得厂家返利收入2.2万元,商场本月应纳增值税为多少万元。
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
是有出口退税,但是刚刚一个老师说,如果进项低于销项,差额是要交增值税的
是的,会要缴纳一点的。但是相对来说很少的,因为出口退税基本上是把所有的增值税都包远了。
那我以上的例子是怎么计算呢?
假设你们的增值税税率是13%。而且考虑到你们全部作为出口退税了。那么实际缴纳的增值税只有20*13%
好的,那么去国外提供服务,那这又涉及什么税呢
这个也是类似的,只不过是商品换成了服务的
老师,我还是没明白,出口退税税率不是13,假设是10,那么我收入100万,成本80万,那出口退税就只能退80*10%吗?那我还要交增值税80*3+20*13%吗?还是只要交20*13%?
不是的,你那个退税,是退80万的进项的
那就是我只需要交20万的13%,以及附加税了是吧
是的,你的理解是正确的
那么我开出去是13专票,是不是只能开进来13才能享受出口退税,或者说是这样的方法对我来说最划算
有的企业是小规模纳税人,那个更划算的
可是我们是一般纳税人,那我们开普票进来,是不是不能退税呢
普通增值税发票不能用于出口退税
那我开出去13%到境外,开进来是3%税务局代开专票,还能退税吗? 计算方法还是和上面一样吗
你具体的问题是什么?
我的意思是我开到境外专票是13%,而取得的是从小规模公司在税务局代开的税率3%的增值税专用发票,那么我同样能享受退税吗?该交的增值税是不是差额20万的13%呢
没有明白你的意思,可以描述的清晰一点吗