应收款就是您开票的价税合计 。应收款就是您开票的价税合计金额。

老师,如果这个机器并没有维修也没有进厂,我们提前给对方开票,但是这个应收账款,我们只能算销项税额,不含税的金额不能算应收账款吧,如果算应收账款,那对应的科目就是营业收入,有收入了,就得结转成本,都没维修也没进厂这个就没办法核算成本
你好老师,请问建筑总包单位的账务处理能不能用工程结算收入、工程结算成本来核算收入、成本?就相当于主营业务收入、主营业务成本吧?不想通过完工百分比法核算,不是大型工程,或者有没有建筑行业的账务处理呢?另外工程分出去,我们是按全额开票的,分包出去的税款是我们代扣代缴吗?还是有我们自己交,但是我们收到的分包方开来的进项票,他们也是要缴税的呀?如果代扣代缴的话,分包方不是就交双份的税吗?我有点糊涂,刚接触建筑总包这个行业,谢谢
我们是经销商,年底收到的供应商给我们的返利,给我们开了负数发票,1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉,分别怎么账务处理?帮忙看看分录对不对,描述的对不对? 如果已经销售 借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本还是主营业务收入? 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 如果进项税额没有抵扣的话,这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额,不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗?我的分录写的对吗?我说的有问题吗?请指教 你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
我们是经销商,年底收到的供应商给我们的返利,给我们开了负数发票,1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉,分别怎么账务处理?帮忙看看分录对不对,描述的对不对? 如果已经销售 借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本还是主营业务收入还是营业外收入? 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 如果进项税额没有抵扣的话,这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额,不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗?我的分录写的对吗?我说的有问题吗?请指教 你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
老师,工程的应收账款坏账了该怎么做账呢,如果按照营业外支出-坏账损失,贷应收账款来做,但是之前没有计提一个合同金额的应收账款,都是银行进来好多,就应收好多,最终项目决算时,冲应收到工程结算科目,工程结算再转变主营业务收入,如果坏账再贷方计入应收,反而是增加了应收
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师,单位做奶的,有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列,收到的进项票也是按系列的,我给客户开就伊利纯奶,这样可以吗,带规格
老师, 计提印花税,借方是税金及附加?印花税计提是在税金及附加里哈?
包括。价款和增值税在内 成本就是人工费,材料费。
没有收入就不用结转,成本 成本是按实际。
我的机器都没入厂,怎么能算出人工费和材料费的成本
人工材料费用这些是按实际发生。