你好,工资和补偿金分别是多少的?

辞退员工给员工转的补偿款怎么做账
辞退员工工资和补偿金发49628,怎么做账
公司辞退员工支付补偿金N+1,跟正式员工工资发放申报有何区别,辞退员工补偿金应如何申报个税
员工和公司发生辞退,公司支付给员工的赔偿金和补偿金怎么做会计分录,涉及到那些税
辞退员工,离职补偿金怎么入账?
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我方是被吸收方,进项税转到给合并方,在建工程,其他应付款(欠的是吸收方的钱)以上三个问题怎么做账务处理
贷款利息如何做会计分录
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗
老师请问我现在要修改去年第四季度财务报表和企业所得税报表,第四季度交了企业所得税,现在还要申报利润是负数可以吗
现在进项加计抵扣的有多少,税率是多少
公司一直都是全员按照最低基数缴纳社保,税务和社保找让按照工资足额缴纳,也给他们说公司经营不怎么好暂时不能足额缴纳,最近老板又说给股东及股东的家人都属于高管由原来的一年200万提高到300万,这可以吗有没有问题?
老师您好,我们公司想要研发账,请问一下具体流程与所有凭证是哪些呢
我想请教你一个问题,你说他们填的个税专项附加扣除,25年的没有填,然后现在如果做汇算清缴的话,填了26年的专项附加扣除不会抵扣25年的汇算清缴是吧?需要把26年作废,重新填25年的专项附加扣除是吧?还是直接带着26年的专项附加扣除可以填25年的专项附加扣除?
补偿金是46996.2
没减社保和个税,工资3192
借管理费用辞退福利贷应付职工薪酬辞退福利 借应付职工薪酬辞退福利贷银行存款46996.2
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
不对啊,实际发的是49582
还有个税社保
连工资一起实际发的是49582
借应付职工薪酬工资 贷银行存款49582-46996.2 其他应付款个人负担的社保。
这是工资条
借应付职工薪酬工资 贷银行存款49582-46996.2 其他应付款个人负担的社保353.69 应交税费个税117.5 其他应付款个人负担的公积金85
银行存款只发49582-46996 2=2585.8
你好 我写了两个分录。
不对吧,我们总共发了49582
借管理费用辞退福利贷应付职工薪酬辞退福利 借应付职工薪酬辞退福利贷银行存款46996.2已读 2022-08-22 10:49
这不是之前写过了吗?