你好: : 借:管理费用——辞退福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
汇算清缴时,要把管理费用里面的招待费 和销售费用里面的招待费金额汇总在一起吗
挺好,是的,这样处理是对的。
汇缴里面的利息支出 是不是账上做的财务费用 包括手续费和网银费用和利息等
你好,是的,这个是对的是的。
我账上做工资时,没有计提,这样12月份的工资在当年度就体现不出来了,汇缴填写工资时,要把账上往后推一个月,12月的工资放进去吗?
您需要看是哪个月的?要是上年的,您就需要计提。
然后汇算清缴之前发放的就可以扣除。
我的意思是我没有计提,所以我12月的工资就放在23年1月份了。那我汇缴是不是就可以写22年1-11月份的
是的,这样处理是对的是的。
辞退福利费要和工资一起申报吗? 是和工资一起发放的
你好 个税单位填写 不合并工资里
没听懂 是做在工资里面一起发放的
你好 一起不不一起报个税 分开填写申报