你好,对的是的,是这么理解,是这么做的。
我们是一般纳税人代加工企业,收入是加工费,开发票的时候我税收分类编码选择的劳务 加工这个税收编码,货物名称就写的实际加工的货物名称 这样有什么不妥吗
请问商贸公司,开发票用航信的智能编码,很方便,但是有时候编码的税收分类名称和进项的不一致,我觉得智能编码出来的是对的,可以不改吗,这样进销的大类就不一样 可以吗
小规模公司,培训类企业,我们公司,就是学员交费的时候,都是用自己个人银行卡打过来的,给学员开发票时开的是公司名字,因为有的是公司出钱学习的,付款人和开票名称不一致,这样可以吗?不可以的话,怎么处理和改进?
开发票的时候,那个发票名称跟税收分类编码必须一致么?那个发票名称是不是可以根据企业实际需要进行修改的?只要类别正确就可以?不知道我这样理解是不是对的?
小规模 某小程序查税码,查到税码名称 研发和技术,去赋码时 税收编码下的 说明 跟实际业务对不上(现在才发现),这个税码开了2年的专票铪对方了(当时问了对方说可以),那时也不懂现在才懂那只能改过来,之前的怎么办? 比如研发和技术服务税码是
你好 我们公司是14年成立的,现在再做减资的准备,我们减资成功后,实缴金额要在几年内完成啊
开出转账支票支付印花税200元车船税55000元
老师工资的个税是不是收入减去5000的扣除数,再减去专项附加扣除子女教育等,再减去保险个人负担的部分,最后的数再看看适合哪一个累进税率,再相乘,再减去速算扣除数!
老师,更正了24年的增值税表,25年1-5月的要更正吗
商贸公司进货10个种植体,赠送1套工具盒,合计1100元,后来工具盒单独卖了200元,成本怎么结转
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
老师好!麻烦问下公司是小规模,这个季度开票150万 一个点普票,有成本票,有哪几种税需要交,大概多少钱
老师,税务登记时出现:您投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同?咋回事?
老师注销的时候股息红利按银行50万报,还是按未分配利润报
进项留抵可以退税吗?