你计提工资的时候应该把公司承担的个税金额一块计提上

老师,6月份个税借方应交税费应交个人所得税1084贷银行存款,,6月份的个税在7月份工资表里面作为扣除项,贷方却是借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税1080,少了这4元还有什么方法补上不,这4元是出纳她自己抹掉了
老师,如果个人的个税由公司承担了,借应交税费应交个人所得税2000贷银行存款(缴纳的是7月份的个税,),在做8月份工资表的时候,里面的个税扣除项是1990,那么这少扣的10元算是公司帮忙垫付的10元吗,借管理费用应发数15000贷应付职工薪酬借应付职工薪酬15000管理费用五险一金(_5000)贷应交税费个税1990贷银行8010, ,实际上只能付8000元给员工,那应交税费应交个人所得税的余额是不平的
老师,计提工资有个税 计提本月工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 计提个税 应交税费-应交个人所得税 发放上个月工资 借:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 是这样写的吗 代扣代缴个税 应交
您好老师:筹开期间的酒店这样做工资对吗? 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
你好 老师 我想问下就是公司员工个税是我们帮忙代扣代缴 计提的时候借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放时候借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 然后还要做一笔缴纳分录 借个人所得税 贷银行存款 这样对吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
贷方的个税写成2000对吗?,其实工资表上的个税合计是1990,那还是不一致,15000+10-5000-1990=8020实发数银行存款
我们出纳的个税10元他不想提现在工资表上,所以他就没扣他的个税
同学你好 不行 需要加上个税金额一块计提
他就是不想让领导知道他工资高有个税
那公司承担这个个税不能税前扣除的
那这不到100的个税计入到管理费用了,税务局也不知道吧,还需调吗
同学你好 这个需要调的
那等到汇算清缴了,这么长时间,也不知道哪笔要纳税调增哈
同学你好 没有发票的 不应该公司承担的都要调增 自己单独统计
那我就让应交税费应交个人所得税有余额会有风险吗,我不动管理费用
同学你好 这个是有风险的
什么风险呢
不是公司承担的个税公司承担了要调增的
通过应交税费应交个人所得税有余额得出来的吗
同学你好 同学你好 对的 是这样的
同学你好 如果个税还没交那也是有贷方余额的