你好, 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷银行 应交税费个税 借,应交税费个税贷,银行存款是发工资的时候从工资里扣除。

老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
本月计提工资应发62577.27,实发工资62351.83,个人所得税225.44,计提工资借管理费用生产成本贷应付职工薪酬62577.27,发工资借应付职工薪酬62577.27贷应交税费应交个人所得税225.44现金62351.83,缴纳个税分录借应交税费应交个人所得税225.44,贷现金是这样的吗
老师,计提工资有个税 计提本月工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 计提个税 应交税费-应交个人所得税 发放上个月工资 借:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 是这样写的吗 代扣代缴个税 应交
老师,计提个人所得税税和工资这样做对吗? 借管理费用 贷应付职工薪酬—应付职工工资 贷应付职工薪酬—应交个人所得税 缴纳个税 借应付职工薪酬—应交个人所得税 贷银行存款
老师,请问我们很多股东前期垫资但是没有发票的,这种怎么操作把公司的钱转出来还给他们?
你好老师,我在一家餐饮行业,由于之前会计挂帐没有收回来,问收银也没说清楚,所以一直挂着,这是三月去的,现在领导说我之前为啥没有调账,没有追,我是因为没有清楚有没有,所以没调,现在说我能力有问题,您说怎么处理才对呢
先做原材料。下个月再补发票进来!不暂估这样可以吗?
老师,我们是供应商,客户函调我们需要哪些资料,会查到产能跟物流单重量与实际货物重量数量吗
付给供应商材料款8000元 供应商开出10000元发票 剩余2000元以后不付款,余额2000元怎么处理
你好,27年必须完成实缴吗
你好老师,我在一家餐饮行业,由于之前会计挂帐没有收回来,问收银也没说清楚,所以一直挂着,现在我离开,说我之前为啥没有调账,我是因为没有清楚有没有,所以没调,现在说我能力有问题,您说怎么处理才对呢
我们有个子公司只有100万的注册资本,但是打了102万的投资款,怎么办
老师,个税系统里怎么更改扣缴义务人?
米面粮油免税吗????我我
老师,是这样写是吧
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。