你好,应付工资贷方余额,代表计提还没有支付的工资金额。
老师,你好,应付账款贷方余额负数是怎么回事,可以吗?
你好老师,应付工资贷方余额怎么回事?
其他应付 余额贷方付数 是怎么回事
老师好 应付工资的贷方余额和管理费用-工资的贷方余额金额不一致 是什么原因
老师你好,我新手一家账,他那个科目余额表应付账款都是借方余额是怎么回事呀?
老师你好!我是民非企业,支付的劳务费前会计做的分录是借:业务活动成本 -劳务费,贷:应付工资-劳务费,这样是对的吗?不是公司的人也是进应付工资这个科目吗?
开一张普通发票,有金额限制吗
老师,如果支付的一次性补偿金是为获取 “后续直接向村集体租地权 + 原租赁方建筑物(已重建,实际是买断原租赁方在土地上的权益)” 支付的对价,核心是权益转移补偿,非租金或货款。老师说除了开租金发票还应该一部分是建筑服务发票。疑问:老师说 补充工程款发票:因为若原租赁方收取的补偿金里,包含其当初自建建筑物的成本,需原租赁方就这部分自建成本开具 “建筑服务” 发票。 但是原租赁房是租赁村上土地修建建筑物,也没有所有权不能出售,能开建筑服务-销售不动产吗?开建筑服务是依据什么开呢?税务上业务实质是具体建筑服务-什么内容呢?
个体户的季度结转,需要把本年利润转到利润分配—未分配利润吗,如果本年利润是负数的话,又怎么结转
请问公司一般户被司法冻结了,还能在别的银行开立一般户缴纳社保费用,发工资吗?
电商平台10月都要强制报送数据吗?
老师,麻烦给看一下,这个绩效工资,怎么算的啊
老师,6月开票金额开票4789,7月红冲了,重新开票4675,第二季度报税按照4789申报了增值税,那三季度该怎么申报增值税
老师,政府委托我公司负责一个旧城项目,我公司收到项目款,放在专项款里面,经过招标后,下拨第一批项目款,我拨付是专项款减少还是在建工程
请问老师,公司一般纳税人,名下有几辆货车,现卖出,请问怎样交税呢?怎样计算
我是刚接过来,这种情况怎么办?
你好,这种情况(应付工资贷方余额)是有账实不符吗?
我们刚接过来,然后就按照我们这边的工资做,那她之前的余额怎么办,我们做账不计提,直接结转
你好,你们做账不计提,就需要先把计提的金额支付了,然后按月做支付工资的分录
具体应该怎么做呢?老师?
你好 先把计提的金额支付了 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 然后按月做支付工资的分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目