你好,应付工资贷方余额,代表计提还没有支付的工资金额。

老师,你好,应付账款贷方余额负数是怎么回事,可以吗?
你好老师,应付工资贷方余额怎么回事?
其他应付 余额贷方付数 是怎么回事
老师好 应付工资的贷方余额和管理费用-工资的贷方余额金额不一致 是什么原因
老师你好,我新手一家账,他那个科目余额表应付账款都是借方余额是怎么回事呀?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
我是刚接过来,这种情况怎么办?
你好,这种情况(应付工资贷方余额)是有账实不符吗?
我们刚接过来,然后就按照我们这边的工资做,那她之前的余额怎么办,我们做账不计提,直接结转
你好,你们做账不计提,就需要先把计提的金额支付了,然后按月做支付工资的分录
具体应该怎么做呢?老师?
你好 先把计提的金额支付了 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 然后按月做支付工资的分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目