你好,应付工资贷方余额,代表计提还没有支付的工资金额。
你好老师,购买铝材,加工成品,这是属于生产吗
房地产公司卖不动产开专票和开普票的税一样吗,5个点的
a和b公司有往来,b银行冻结无法付款,a代 b支付一笔报销,金额10000,发票开的b公司,a是否可以直接冲抵和b的往来呢?
老师,什么是内部收益率?
老师,请问我们老板办公室买的喝茶的紫砂壶。700元。这个计入什么费用。还有买的饮料
老师,今年一月重新扎账时,漏记了去年的一笔借款,现在才发现,现在怎么调账呢,谢谢!
会计问:老师我公司通过政府支付了农户的流转土地款,政府给我们开了一张行政事业单位资金往来结算票据,我们应该怎么做账,农业公司
其他债权投资的账面价值,应该扣除减值对吧
老师,请问一下我现在装订才发现之前会计 做的服务费直接入库存商品了,其实就是服务费2000。现在我要怎么调整分录哟?借库存商品 负数 贷应付账款 的负数,借管理费用 服务费 贷利润分配未分配利润?
老师,请问金蝶账无忧每年收费多少?
我是刚接过来,这种情况怎么办?
你好,这种情况(应付工资贷方余额)是有账实不符吗?
我们刚接过来,然后就按照我们这边的工资做,那她之前的余额怎么办,我们做账不计提,直接结转
你好,你们做账不计提,就需要先把计提的金额支付了,然后按月做支付工资的分录
具体应该怎么做呢?老师?
你好 先把计提的金额支付了 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 然后按月做支付工资的分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目