你好 上年在职职工工资总额,就是12个月申报的应付工资薪金总额 上年在职职工人数,就是12个月的职工平均人数

请问残保金申报中,上年在职职工工资总额和上年在职职工人数怎么计算
请问,残保金申报表中的上年在职职工工资总额和上年在职职工人数分别怎么计算?
老师,残保金申报,上年在职职工工资总额和上年在职职工人数分别怎么确定
老师,残保金申报,上年在职职工工资总额和上年在职职工人数分别怎么确定
残保金的上年在职职工工资总额,上年在职职工人数,请问分别怎么计算
12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,结转是系统自己做出来的,金额都是一致的,损益类科目余额都是平的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
请问老师,每个月都会计提当月的工资,然后下个月发放,所以应付职工薪酬科目下工资的借方和贷方金额就不一致,相差本月计提的工资,所得税汇算清缴时工资薪金支出的账载金额看应付职工薪酬科目下工资的贷方还是借方?实际发生额看贷方还是借方,两者可以不一致吗?
我们是酒店行业!2025年过年发放的免费房劵给员工67张,员工住宿是0元住宿,请问我们需要交67张价值21440的税吗?我们做的借主营业务成本,管理费用,贷福利费,借福利费,贷,应付账款房劵,借,应付账款房费,贷销项,主营业务收入。对吗?我们需要交税吗
老师,请问一下,一般纳税人,我们从供应商那里购进商品,发票已经认证抵扣了,然后这笔款我们不弄付款了。账务怎么处理呀
老师我在12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,金额都是一致的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
老师之前法人借款公司的钱,现在还款了,分录要怎么记 谢谢
私人以小规模纳税人的名义对公转账付款购买一台价值5万元的无人机,开有普通发票,无人由私人使用,小规模纳税人要做账务处理吗
老师,2025年12月开的成本发票,我可以等2026年1月再入账吗
老师 税务稽查补了2024年的收入,用的是利润分配-未分配利润,应交增值税 现在这个增值税怎么平账 因为没有涉及主营业务收入
老师 您好 请问 8月一笔销售订单 12月发生销售退回做了红字发票,在入账的时候除了要冲减收入 是不是还要冲减成本?想确认下分录是怎么写完整
那请问12个月的职工平均人数怎么计算?
你好,12个月的职工平均人数=每个月的人数之和/12
每个月的人数之和???怎么计算?
你好,每个月的人数之和=1月份的职工人数%2B2月份的职工人数%2B3月份的职工人数%2B——%2B12月份的职工人数
嗯?是这样的吗?不是什么月初+月末了吗?怎么又变成这样了?
你好,每个月的人数之和=1月份的职工人数%2B2月份的职工人数%2B3月份的职工人数%2B——%2B12月份的职工人数 (是针对这个回复有什么疑问吗)
有疑问啊,我不是问了吗?你倒是回答啊
你好,就是这样计算啊 不需要管什么月初 、月末分别是多少啊
那再请问12个月申报的应付工资薪金总额这个又怎么计算?
你好 12个月申报的应付工资薪金总额=1月份申报的工资金额%2B2月份申报的工资金额%2B——%2B12月份申报的工资金额
那请问这个工资数据是不是申报系统里的工资?还是这个工资数据是账套里的数据?
你好,这个工资数据,是 申报系统里的工资,也是账套里面12个月的应付工资金额数据
不对吧,申报系统如果当月有福利等费用,这个申报系统里的工资就不对了呀。账套里面的应付工资金额数据,是指计提数据还是实发数据。计提数是贷方,实发数据是借方,是哪个
你好,有福利费的情况下,需要把福利费减去啊
哦哦,这样啊,所以在减去的情况下,申报系统就和账套的保持一致了,是这个意思吧?
那到底是计提数,还是实发数啊
你好, 是这个意思。 是计提的金额,而不是实际发放的金额。
那就是我看账套的贷方数据
你好,是的,是这样的