同学你好 你要调整什么呢

您好,发现去年以前的会计做进项税转出时没有进费用,正确分录:借销售费用电费,贷:进项税额转出。但会计没有进费用,账务处理做的是,借:应交税费应交增值税进项税额转出,贷:进项税。 我现在需要调整吗,我应该怎么做账务处理呢?
借: 制造费用/保险费 2478.07 应交税费/应交增值税/进项税额 148.67 制造费用/车船使用税 960 贷: 银行存款 3586.74 这是去年的账务,今年发现进项税148.67错误,多记148.67,想问下怎么调整以前年度损益?
当时是借制造费用 8150 贷 现金,正确的应该是 借 制造费用 6965.81 应交税费-应交增值税-进项税额 1184.19 贷 现金 8150 现在调账怎么调?
增值税的金额错进了成本,分录是借材料成本差异,贷应付账款。我现在要把它调整过来,正确的分录是不是借应交税费应交增值税贷应付账款?
老师你好,我做内账,电费是专票,我看成普票入账了,是5月份的,我做的是借:制造费用—电费,贷:银行存款。并且制造费用已经结转了,现在要调账,是借:制造费用:负数,应交税费:待认证进项税?
是母子公司就是用企业会计准则吗
老师,应发工资是11000元,有30元个税,实发了10970,计提工资咋写分录?
您好 请问污泥运输 属于印花税哪个税目?
老师,计提年终奖是有误差的,怎么计提好账务处理呢老师,多计提还是少计提些账务处理简便,比如计提10万实际发了9万,或者计提9万实际发了10万都有可能,
老师,我们进项税额比较多,每月都留底想交点税,进项金额比较大这该怎么办
这个能走往来吗按照合同这个是我方的房产
请问老师,这次征期自动出营业账簿税了,没有就填0吗
你好 如果我20261月才收到2025年发生的费用发票 但是发票开具的日期又是2026年一月请问如果我需要抵扣2025年的企业所得税我应该怎么做账务处理呢
老师,计提年终奖是有误差的,怎么计提好账务处理呢老师,多计提还是少计提
老师,个税手续费按2%退费返还,是填公司账户,还是个人账户,还是都可以
进项少记了,制造费用多记了,怎么调账
借进项税 借制造费用负数