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更正公司2025.5月增值税申报表,,有免税收入55.2万,减免表怎么填?

2026-05-30 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-30 18:48

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齐红老师 解答 2026-05-30 18:54

您好,更正2025年5月增值税申报表,免税收入552000元: 增值税减免税申报明细表 二、免税项目 选对应免税性质代码→第1列 免征增值税项目销售额 填552000→第2列 扣除项目本期实际扣除金额 填0→第4列(对应进项税额)、第5列(免税额)空着不填(依据国家税务总局公告2020年第9号第七条、2019年第15号);如果是一般人同步在附表一(附列资料一)第18或19行 免税 栏填552000、专用于免税的已抵扣进项填附表二第14栏 免税项目用 做转出,主表第8栏自动带出552000;小规模填主表第12栏 其他免税销售额 552000再填减免表,如果仅是小微企业未达起征点免税则只填主表第10/11栏不填减免表。

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2026-05-30
您好,填写在附表二,开具红字发票进项税额转出里面
2026-05-28
你好   表三是差额征收才填写的      免税的是填写在 减免表 
2023-02-07
您好, 这个只要更正2021年的就可以
2026-04-30
若35万是不含税金额,减免2金额为35万*2%
2025-10-28
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