不好意思,我刚才给你回复了,你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧,我们结了问题之后没法退回去。
老师,长期待摊费用可以三个月一起分摊吗?因为这次上海疫情,财务进项票资料都没有带回家做账,现在费用我都放在长期待摊费用,进项还没有入账,本来想分摊,一想进项票没入账的话长期待摊费用是不准的,不能入管理销售费用,想下个月拿到进项发票一起分摊,这样就是下个月分摊两个月内容,可以吗
老师,内账里面上游厂家的业务招待费如何合理的分摊到两个市场呢,一般按照什么分摊比较合理呢,比如说按照销售数量
老师,内账里面的上游厂家业务招待费,如何合理的分摊在两个市场呢
老师好,我公司为物流企业,现在物流两个仓库人员为混用,现在需要区分两个仓库之间的人工成本,其中一个仓库的收入和当月的业务量已知,如何合理讲人工费用进行分摊呢
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
小规模纳税人发票开检测费,商品和服务税收分类编码选什么,税率还是选1%吗
主营业务成本按什么结转
我们公司是一般商贸企业,购进月饼,进行包装再卖出,那购进的包装礼盒这些,应该进销售费用包装费吗??还是说进月饼的成本??
老师你好,请问土地去年买的,8月份又缴纳了契税,这个契税是从8月份开始摊销吗
老师,我想问下,我们单位是事业单位,收到了劳动就业局的失业保险稳岗补贴,应该如何做账务处理?以前会计是做借银行存款 贷其他应付款-失业保险。感觉这个应该不对
朴老师进,昨天问题继续
老师请问一下,2个公司同一个法人,同一个员工可以一个公司领工资,另一个公司缴纳社保吗?
我们是劳务派遣公司,差额征税是用5%。但是说还有外包6%,这个外包是啥意思?为什么是6个点
报表上其他应付是负数,他意思是对方欠我的发票对不?
老师您好,供货商出现产品质量问题,我们可以对下游供货商进行退货,并处罚款吗?还是只能收产品质量违约金,做营业外收入