你好,可以的,可以这么做的。

老师,公司是医药代理商,一个产品进货数量10*业务合作费20=200元,这个是厂家返还的销售服务费,也是我们的收入,比如说另一个公司调拨5个产品用啦,我们不做存货的账,存货都是在商业公司那边,这两个公司分别怎么做账呢
老师,内账里面上游厂家的业务招待费如何合理的分摊到两个市场呢,一般按照什么分摊比较合理呢,比如说按照销售数量
老师,内账里面的上游厂家业务招待费,如何合理的分摊在两个市场呢
老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
老师您好,我在线下参加别的培训时候,有老师提到传统成本分摊不合理的可以采用作业成本分摊,例如按照传统的分摊方式,所有的制造费用按照生产工时分摊,但是这里面的细节,检验的费用应该按照不同产品的检验次数、物流发运应该按照发运次数等,听起来更合理,我想问的是这种分摊方式,是合理的么?有什么书本上的出处么?关于成本分摊方式的选择?软件上如何处理呢?
老师,我们公司是生产加工钢结构的,同时具备建筑资质及劳务资质,我们现在接了一项工程,合同是工程合同,实际包括土建和钢结构,我们统一开具工程发票,这样对吗。
老师,企业卖发酵罐给个人,发票开名称是个人名字,收款老板说是现金钱,要把钱转到我的银行卡上,让我存企业账户上,这是不是有风险,
郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表,又多交了增值税 附加税)税务让做的无票收入,3月16日在报税期已经交完税了,那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目(一般计税)-无票收入这样可以吗,无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目(一般计税)
老师好,企业自建厂房,是根据什么来转固,是竣工报告还是房产证取的日期,还是什么来判断合理?
企业自建厂房结束后,施工单位一般都会有竣工结算的报告是不是?因为现在是审计需要这个资料,然后我问单位的负责人,负责人说什么资料都没给到,我应该怎么跟他沟通,让他主动去找实际有没有竣工结算这个资料?
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
老师,这边还建议用哪些指标分摊呢
当月的销售量或者是当月的发生额。