你好,可以的,可以这么做的。

老师,公司是医药代理商,一个产品进货数量10*业务合作费20=200元,这个是厂家返还的销售服务费,也是我们的收入,比如说另一个公司调拨5个产品用啦,我们不做存货的账,存货都是在商业公司那边,这两个公司分别怎么做账呢
老师,内账里面上游厂家的业务招待费如何合理的分摊到两个市场呢,一般按照什么分摊比较合理呢,比如说按照销售数量
老师,内账里面的上游厂家业务招待费,如何合理的分摊在两个市场呢
老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
老师您好,我在线下参加别的培训时候,有老师提到传统成本分摊不合理的可以采用作业成本分摊,例如按照传统的分摊方式,所有的制造费用按照生产工时分摊,但是这里面的细节,检验的费用应该按照不同产品的检验次数、物流发运应该按照发运次数等,听起来更合理,我想问的是这种分摊方式,是合理的么?有什么书本上的出处么?关于成本分摊方式的选择?软件上如何处理呢?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,这边还建议用哪些指标分摊呢
当月的销售量或者是当月的发生额。