您好,这个是可以作为管理费用的

8、2019年9月,甲公司决定购买一批月饼作为福利发放给职工。甲公司共有职工50人,其中生产人员30人,车间管理人员5人,销售人员3人,行政管理人员12人。购买月饼取得增值税发票注明货款5000元,增值税800元,款项已支付。要求:做有关会计分录
房地产公司项目部购买5000元防中暑药品发放给员工,取得增值税普通发票一张,怎么做会计分录?
(7)以3元/公斤的价格向农业生产者收购草莓4000公斤。草莓的税率适用9%。(8)外购机器设备一套,取得普通发票一-张,注明价款40万元。(9)外购一-批D产品,取得增值税专用发票一-张,注明价款100万元,税款13万元,当月将产品的20%部分作为节日礼物发放给公司员工。(10)该公司月初增值税进项税额余额7万元。要求:分别计算各项业务的销项税额、进项税额,并计算该公司9月份应纳增值税税额。(分序号详细标注每一-项的数额)
(8)外购机器设备一套,取得普通发票一张,注明价款40万元。 (9)外购一批D产品,取得增值税专用发票一张,注明价款100万元,税款13万元,当月将产品的20%部分作为节日礼物发放给公司员工。
、某企业为增值税一般纳税人。2022年10月,发生以下业务,请分析计算每笔业务的增值税进项税或进项税转出的金额:(1)购买一批原料用于应税产品生产,取得增值税专用发票,注明价款32000元。请运输公司将原料运回,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明价款700元。(2)购买一台生产设备,取得增值税专用发票,注明增值税额80000元(3)向农民收购农产品一批,收购发票上注明金额24000元。(4)购买一批办公文具,取得增值税普通发票,价税合计共6780元。(5)购买一批桌椅用于职工食堂,取得增值税专用发票,注明价款10000元,税额1300元。(6)将一批2022年7月购入的货物发给员工作为福利。该批货物账面成本8200元(包括运费成本200元),购入当月已凭增值税专用发票抵扣过进项税。(7)上月购进的一批农产品因管理不善全部霉烂变质,该批农产品账面成本5460元,购买时未取得增值税专用发票,已按9%的扣除率计算抵扣过进项税。
老师,资产负债表有一项其他非流动资产,其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思?
供应商变更了公司公司名称,工商变更后发票还可以用旧名称开吗
你好,跨境电商收入收到35万,怎么做分录 借:平台 35万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:? 小规模公司,没有取得自己抬头的报关单,没有成本发票,免不了增值税,要视同内销。。 具体这个收入,是含税还是不含税啊
有小规模建筑公司,个体,现在代理记账公司报税,最近又收购了一个二级公司,想自己做账,又怕实力不够,怎么办?
填库存现金日记账有一笔,将收到多少钱现金的营业款存现,为什么要填在贷方呢?
我是做阿里巴巴国际站的公司,刚坐起来,都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的:便捷发货。5000$以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
你好,实操课老师讲课的时候,在讲到支付门店租金时,用的科目是 借:其它应收款—门店租金 贷:银行存款。请问这里的其它应收款二级科目为什么不是个人或单位名称,谢谢。我个人认为应该写个人或单位名称,不应该写门店租金 谢谢
请问老师,个人A在甲公司微信商城购买1万元代理(甲给A二万元原价酒水),A通过甲公司微信商城销售给B,B支付的货款到甲公户,甲把B支付的货款转给A,A需要开发票给甲吗?
消费税申报表有哪几张表必须要填写(附表)
你好,跨境电商收入收到35万,怎么做分录 借:平台 35万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:?
能记入开发成本吗?
也可以,但是金额有点小
借:开发成本一开发间接费一药品贷:银行存款 这么做可以吗?在计算土地增值税时可以扣除?
嗯对,是这个意思的
第二问呢?
开发的间接费用可以扣除