是的,可以这样理解的,没问题的。
请问老师,行政单位用预算内资金以直接支付方式归还借款,这样做对吗?财务会计:借:业务活动费用,贷:其他应收款;预算会计:借:行政支出,贷:财政拨款预算收入,年终发现财政拨款收入与财政拨款预算收入有差额,请问对账务数据有什么影响吗?
老师,你好!现在预算管理一体化模式下,财政云模块自动生成凭证,无论财务费用还是预算支出直接对应财政拨款收入和财政拨款预算收入,是这样吗?
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师您好!请教个问题。行政单位上年购建固定资产,分批支付,凭证是这样做的:第一次支付: 借:无形资产 179214 贷:财政拨款收入 179214 第二次支付: 借:业务活动费 14541.5 贷:财政拨款收入 14541.5 第三次支付: 借:业务活动费 90000 贷:财政拨款收入 90000 预算会计都计 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入 今年想把以前的错误更正过来,该怎么记账?谢谢了[抱拳][抱拳]
老师,行政单位 去年支付办公费,当时钱不够,发票是5000,会计分录:财务会计: 借:商品和服务费用4000,贷:一般公共预算财政拨款收入4000 预算会计: 借:财政拨款支出4000 贷:财政拨款收入4000 当时忘记挂账了, 现在做更正, 会计分录,借:商品和服务费用1000,贷其他应付款1000,这样对吗?