同学你好 这个日期要写启用后面的日期

1.注册会计师在2021年3月20日审查ABC公司2020年固定资产时,发现-张转账凭证,其会计分录如下:借:营业外支出一600000累计折旧100000固定资产减值准备100000贷:固定资产800000同时,注册会计师注意到,该固定资产报废时净额占固定资产原值比例高达75%,其中可能有问题,决定进行进一一步审查。于是调阅了该固定资产卡片,发现该固定资产实际使用寿命只有一年。经多次询问ABC公司有关人员,得知该固定资产购人不久后因公司转产而被闲置,公司于2020年11月5日将其变卖,变卖价款50万元归入公司“小金库。”要求:分析该公司存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录。
思羽老师,您好!上次问过您关于固定资产累计折旧的问题,去年一年忘记计提,您说把净值录入到今年的卡片上,日期写现在的日期。可是保存时提示期初卡片的入账日期,一定要小于资产模块的启用日期,您看应该怎么弄?
预定可使用状态,预计可使用年限为5年,预计净残值为5万元,采用双倍余额递减法计提折1旧。(5)2022年5月20日,将上述车库以200万元向乙公司出售要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1.1.根据资料(1),下列说法正确的是(提交(5分)A在更新改造期间,固定资产仍提折1日B该厂房更新改造后的入账价值为200万元C该厂房更新改造后的入账价值为205万元该厂房应从2019年12月开始计提折1日2.2.根据资料(2),关于该企业出租厂房的会计处理表述正确的是()。(57)A租金收入应确认为其他业务收入B计提的出租厂房折旧确认为其他业务成本将该厂房进行出租,每月计提的折1日为2万元D租赁期满时一次性确认收3.3.根据资料(3),下列表述中正确的是A建造车库领用工程物资的入账成本是105万元B建造车库领用工程物资的入账成本是100万元建造车库领用自产水泥,直接按成本20万元入账D建造车库领用用于生产产品的外购原材料,按10万元入账4•4.根据资料(4),
老师麻烦您仔细看一下题目,我的问题跟你所回答问题不同夏天公司是一家上市公司,所得税税率为25%,公司为扩大生产经营准备购置一条生产线,计划于本年年初一次性投入资金6000万元,全部形成固定资产并立即投入使用,建设期为0年,使用期限为6年。新生产线每年产生营业(现金)收入3000万元,付现成本1000万元,投产时需垫支营运资金700万元,在项目终结时一次性收回。固定资产采用直线法计提折旧,预计净残值为1200万元。公司要求的最低投资报酬率为10%(P/A,10%,6)=4.355,(P/A,10%,5)=3.791,(P/F,10%,6)=0.564(P/A,16%,5)=3.274,(P/F,16%,6)=0.41(P/A,18%,5)=3.127,(P/F,18%,6)=0.37要求:计算静态投资回收期、投资收益率、净现值、净现值率、现值指数、内含报酬率
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师你好,,公司有3个合伙人,现在其中1人退出,比如退出的人拿到利润分红1万元和投入50万元,这个怎么做分录
老师,个体工商户查账申请变为核定,怎么操作
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!如果这个题目改成26.【单选·2021】中国居民邹某为某单位雇员,2020 年 1 至 12 月从单位取得应纳税所得额 65000 元,2021 年 1 至 3 月每月的工资收入为 8000 元,2021 年 3 月份计算邹某工资、薪金所得预扣 预缴税款时,累计减除费用是()元。 A.10000 B.15000 C.5000 D.60000
老师你好,我想问一个问题,就是去年的发票,2025年的发票,今年也就是现在跨年了,能够报销吗?
老板办公室购1300元矿泉水咋做账
老师 收到的国际货物运输代理服务发票需要交印花税吗
快递行业,什么叫倒包不干净,说的通俗易懂点,谢谢你了
老师,个体户核定征收,去办理的时候会根据金额分普通核定征收还是大额的核定征收吗?
印花税滞纳金=应纳税额*逾期天数*0.05%,这里面的应纳税额指的是小微企业享受减半征收前的应纳税额,还是减半征收后的应纳税额
老师,物流辅助服务开几个点?
老师,您好!这个企业21年1月接的,当时把固定资产期初额手动输入没把固定资产录入到卡片上,所以21年一整年没计提,上次问一位老师时,她跟我说把净值录入到22年的卡片上再补提,问题出现了。因为期初我把这个固定资产的总额手动输入到期初额里,所以现在来录入卡片不平衡了,就是多了这一部分的金额,怎么解决呀
净值是没扣除去年一年折旧的净值哦
对,所以我把去年的计提再净值里扣除后录入的,然后21年的补提,借:以前年度损益调整 贷:累计折旧/借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
关键是21年建帐时期初额已经把总额录入过,就是没计提,但现在来把净值录入后就是不平衡了多了这个净值录入的金额。老师!那您说像我这样去年没计提的怎么弄?怎么解决
对的 是这样的哦 补计提就可以了
但是不平呀,固定资产录入卡片时等于重复了,因为期初已经把总额录入过
同学你好 你一个模块录入就可以了