同学你好 这个日期要写启用后面的日期

1.注册会计师在2021年3月20日审查ABC公司2020年固定资产时,发现-张转账凭证,其会计分录如下:借:营业外支出一600000累计折旧100000固定资产减值准备100000贷:固定资产800000同时,注册会计师注意到,该固定资产报废时净额占固定资产原值比例高达75%,其中可能有问题,决定进行进一一步审查。于是调阅了该固定资产卡片,发现该固定资产实际使用寿命只有一年。经多次询问ABC公司有关人员,得知该固定资产购人不久后因公司转产而被闲置,公司于2020年11月5日将其变卖,变卖价款50万元归入公司“小金库。”要求:分析该公司存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录。
思羽老师,您好!上次问过您关于固定资产累计折旧的问题,去年一年忘记计提,您说把净值录入到今年的卡片上,日期写现在的日期。可是保存时提示期初卡片的入账日期,一定要小于资产模块的启用日期,您看应该怎么弄?
预定可使用状态,预计可使用年限为5年,预计净残值为5万元,采用双倍余额递减法计提折1旧。(5)2022年5月20日,将上述车库以200万元向乙公司出售要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1.1.根据资料(1),下列说法正确的是(提交(5分)A在更新改造期间,固定资产仍提折1日B该厂房更新改造后的入账价值为200万元C该厂房更新改造后的入账价值为205万元该厂房应从2019年12月开始计提折1日2.2.根据资料(2),关于该企业出租厂房的会计处理表述正确的是()。(57)A租金收入应确认为其他业务收入B计提的出租厂房折旧确认为其他业务成本将该厂房进行出租,每月计提的折1日为2万元D租赁期满时一次性确认收3.3.根据资料(3),下列表述中正确的是A建造车库领用工程物资的入账成本是105万元B建造车库领用工程物资的入账成本是100万元建造车库领用自产水泥,直接按成本20万元入账D建造车库领用用于生产产品的外购原材料,按10万元入账4•4.根据资料(4),
老师麻烦您仔细看一下题目,我的问题跟你所回答问题不同夏天公司是一家上市公司,所得税税率为25%,公司为扩大生产经营准备购置一条生产线,计划于本年年初一次性投入资金6000万元,全部形成固定资产并立即投入使用,建设期为0年,使用期限为6年。新生产线每年产生营业(现金)收入3000万元,付现成本1000万元,投产时需垫支营运资金700万元,在项目终结时一次性收回。固定资产采用直线法计提折旧,预计净残值为1200万元。公司要求的最低投资报酬率为10%(P/A,10%,6)=4.355,(P/A,10%,5)=3.791,(P/F,10%,6)=0.564(P/A,16%,5)=3.274,(P/F,16%,6)=0.41(P/A,18%,5)=3.127,(P/F,18%,6)=0.37要求:计算静态投资回收期、投资收益率、净现值、净现值率、现值指数、内含报酬率
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,您好!这个企业21年1月接的,当时把固定资产期初额手动输入没把固定资产录入到卡片上,所以21年一整年没计提,上次问一位老师时,她跟我说把净值录入到22年的卡片上再补提,问题出现了。因为期初我把这个固定资产的总额手动输入到期初额里,所以现在来录入卡片不平衡了,就是多了这一部分的金额,怎么解决呀
净值是没扣除去年一年折旧的净值哦
对,所以我把去年的计提再净值里扣除后录入的,然后21年的补提,借:以前年度损益调整 贷:累计折旧/借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
关键是21年建帐时期初额已经把总额录入过,就是没计提,但现在来把净值录入后就是不平衡了多了这个净值录入的金额。老师!那您说像我这样去年没计提的怎么弄?怎么解决
对的 是这样的哦 补计提就可以了
但是不平呀,固定资产录入卡片时等于重复了,因为期初已经把总额录入过
同学你好 你一个模块录入就可以了