你好 ; 你们这个米和件是否是 可以换算的

老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
老师是这样的,我卖的一个彩钢瓦,但是它这个属于小的彩钢瓦是一条一条的。它是我正常的话,对方供应商给我开单子的时候是五块钱一米是400米,一共是2000块钱。我卖给客户的话是9.2米,但是话,刚才那个供应商跟我说他开发票,他这个因为他是小规格的话,他不能给我开这个实际的单子上的米数和单价。第一种情况,就是要么就给我开成平均,因为他正常的一个瓦的话是20多块钱,把这个单价给我平均的话接近20块钱,但是我给我客户开,卖出去的话不是九块多,这样的话不就是账面儿上不就是亏钱了。另一种方案就是他给我按张开,按张的话 像这2000块钱给我开个40张,我开40张的话,然后我卖给客户的话按米,客户的话也要求按米开,那这样的话是不是就可以正常裁按米来算。
彩钢瓦我进货单是5块钱一米,一共是400米。因为这一张单子是22000元,还有别的规格我供应商跟我说,不能开5块钱,得跟别的规格平均一下单价,大概得20元左右!我卖给客户是9.2元一米,这个我开发票是亏损的,可以吗,那如果供应商按件开呢!我开出去按米,可以吗
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
我问一下啊,就是给我婆婆他们开税票之前的话,就是有那个纸质版的发票,就是有一个什么明细啊,明细导入模板。然后,去年的话,不是有那个就是改成那个电子发票啊。我去年没有给他开,然后今年是要开一个5500的一个发票,是托运挖机一共八趟。就是前前七车是700块钱,然后最后一车是600块钱。 就是像他这样的,合计到5500,然后是一共八车,是不是就是不能按一车700,一车七百,然后最后一车六百这样的开,只能是就是把5500平均分到八。就是8趟的这个头上,就是不到700块钱,这样这样开,然后后边儿再跟上这个明细模板。
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
可以算是把件切割了,本身是一条就几米的
你好; 那你意思可以换算嘛 ; 那可以换算; 那你就可以 开件或者米的; 但是发票栏记得备注 件和米的换算 耽误哈