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您好老师!公司打款7.6万元给员工A支付车款,后面其他原因就没有给A去支付,到5月份了,A员工开了7.6万元维修费发票回来冲这笔款。在金蝶系统里做了分录: 借:主营业务成本76000 贷:其他应收款76000 在做内部手工利润表时,领导要求:将走账或替票的成本费用做抵消分录,调整到正确的成本费用项去, 请问怎么做抵消分录调整到正确的成本费用呀

2026-06-12 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-12 16:30

最初打款给员工 A: 借:其他应收款 - A 76000 贷:银行存款 76000 原错误冲账分录(直接入主营业务成本): 借:主营业务成本 76000 贷:其他应收款 - A 76000 问题:这笔实质是车辆维修费,不该笼统塞进主营业务成本,要先红字冲销原错误凭证,再录入正确科目;内部手工利润表直接做调整抵消分录即可,不用改动金蝶正式账套凭证。 二、手工利润表调整抵消分录(仅内部台账用) 1)冲销原错误成本 借:其他应收款 - A 76000 贷:主营业务成本 76000 2)确认正确维修费对应科目 场景 1:车辆是生产车间用,入制造费用 借:制造费用 — 修理费 76000 贷:其他应收款 - A 76000 场景 2:管理部门公车,入管理费用 — 车辆维修费 借:管理费用 — 车辆维修费 76000 贷:其他应收款 - A 76000 场景 3:销售部门用车,入销售费用 — 车辆维修费 借:销售费用 — 车辆维修费 76000 贷:其他应收款 - A 76000 三、金蝶账套规范更正(正式账务) 红字冲原凭证 借:主营业务成本 -76000 贷:其他应收款 - A -76000 重做正确蓝字分录(按车辆归属选对应科目) 借:管理费用 / 销售费用 / 制造费用 — 维修费 76000 贷:其他应收款 - A 76000

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最初打款给员工 A: 借:其他应收款 - A 76000 贷:银行存款 76000 原错误冲账分录(直接入主营业务成本): 借:主营业务成本 76000 贷:其他应收款 - A 76000 问题:这笔实质是车辆维修费,不该笼统塞进主营业务成本,要先红字冲销原错误凭证,再录入正确科目;内部手工利润表直接做调整抵消分录即可,不用改动金蝶正式账套凭证。 二、手工利润表调整抵消分录(仅内部台账用) 1)冲销原错误成本 借:其他应收款 - A 76000 贷:主营业务成本 76000 2)确认正确维修费对应科目 场景 1:车辆是生产车间用,入制造费用 借:制造费用 — 修理费 76000 贷:其他应收款 - A 76000 场景 2:管理部门公车,入管理费用 — 车辆维修费 借:管理费用 — 车辆维修费 76000 贷:其他应收款 - A 76000 场景 3:销售部门用车,入销售费用 — 车辆维修费 借:销售费用 — 车辆维修费 76000 贷:其他应收款 - A 76000 三、金蝶账套规范更正(正式账务) 红字冲原凭证 借:主营业务成本 -76000 贷:其他应收款 - A -76000 重做正确蓝字分录(按车辆归属选对应科目) 借:管理费用 / 销售费用 / 制造费用 — 维修费 76000 贷:其他应收款 - A 76000
2026-06-12
同学您好,很高兴为您服务。请稍等我看一下。
2023-03-26
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
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