你好; 不用的; 把原发票给 销售方 ; 到时红字发票 销售方和 原发票 一起做账即可; 不用给购买方的
老师好,11月份开给购货方的发票有误,对方已抵扣,本月购方开具红冲发票申请,并把原发票寄回,我们开具红冲发票后又开具正数发票,请问我方需要寄给对方哪几张发票?11月他们勾选过的发票是不是不用寄回了?
我是销售方,购买方没有抵扣,跨月红冲的发票,需要邮寄给购买方吗
老师,销售方红冲发票,对方还没有抵扣的,原发票要让购买方寄回来吗?我们开出的红字发票需要寄给他们吗?
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
我12月认证的发票,已经勾选,1月对方需要红冲,我们需要把发票邮寄给对方吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
购货方只需开具部分红冲,销售方需要将原发票寄回给购货方吗
你好 ; 部分红冲; 你认证了的话; 不用退原发票哈 ;
老师,发票销售方没有认证
没有认证 ; 就退回去给 销售方哈; 那你部分 红冲; 是因为退货了吗
是的,老师
那你就 退给销售方; 到时按照 实际退货后的数据给你们开票
就是原发票退回销售方全部红冲,然后销售方在按照实际退货后的金额重新开票是吗
你好; 是的; 比如 开了100 ; 退了20 ; 在按80给你开
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价