你好; 不用的; 把原发票给 销售方 ; 到时红字发票 销售方和 原发票 一起做账即可; 不用给购买方的

购买方退货,但是购买方已经把发票已经抵扣了,这个是不是需要购买方开红字退票信息,然后寄给我们,我们开冲红的发票
红字发票开具后,需要给购买方邮寄吗?蓝字的那个要不要也给对方?
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
我们是销售方,10月开的蓝字专票,11月份发现错误,10月的蓝字发票也未邮寄给对方,同时对方也未认证,那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
我12月认证的发票,已经勾选,1月对方需要红冲,我们需要把发票邮寄给对方吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
购货方只需开具部分红冲,销售方需要将原发票寄回给购货方吗
你好 ; 部分红冲; 你认证了的话; 不用退原发票哈 ;
老师,发票销售方没有认证
没有认证 ; 就退回去给 销售方哈; 那你部分 红冲; 是因为退货了吗
是的,老师
那你就 退给销售方; 到时按照 实际退货后的数据给你们开票
就是原发票退回销售方全部红冲,然后销售方在按照实际退货后的金额重新开票是吗
你好; 是的; 比如 开了100 ; 退了20 ; 在按80给你开
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价