你好; 不用的; 把原发票给 销售方 ; 到时红字发票 销售方和 原发票 一起做账即可; 不用给购买方的

购买方退货,但是购买方已经把发票已经抵扣了,这个是不是需要购买方开红字退票信息,然后寄给我们,我们开冲红的发票
红字发票开具后,需要给购买方邮寄吗?蓝字的那个要不要也给对方?
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
我们是销售方,10月开的蓝字专票,11月份发现错误,10月的蓝字发票也未邮寄给对方,同时对方也未认证,那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
我12月认证的发票,已经勾选,1月对方需要红冲,我们需要把发票邮寄给对方吗
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
朴老师,我公司是电商公司且是小规模纳税人,确认收入时借:其他货币资金-抖音店铺12111.66,贷:主营业务收入 11991.74(12111.66/1.01) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ,由于季度收入没有达到30万免增值税,所以把销项税转为营业外收入,借:应交税费-应交增值税-销项税额119.92,贷:营业外收入119.92,我这样做对吗?
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
购货方只需开具部分红冲,销售方需要将原发票寄回给购货方吗
你好 ; 部分红冲; 你认证了的话; 不用退原发票哈 ;
老师,发票销售方没有认证
没有认证 ; 就退回去给 销售方哈; 那你部分 红冲; 是因为退货了吗
是的,老师
那你就 退给销售方; 到时按照 实际退货后的数据给你们开票
就是原发票退回销售方全部红冲,然后销售方在按照实际退货后的金额重新开票是吗
你好; 是的; 比如 开了100 ; 退了20 ; 在按80给你开
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价