你好 开的红字不需要给对方。蓝字的本来就在对方那边的

红字发票开具后,需要给购买方邮寄吗?蓝字的那个要不要也给对方?
开具红字发票,红冲两联的需要寄给购买方吗?
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
老师,跨月开具的红字专票需要交给购买方吗?蓝字发票已经认证也给给对方了
我们是销售方,10月开的蓝字专票,11月份发现错误,10月的蓝字发票也未邮寄给对方,同时对方也未认证,那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?
蓝字的还没给对方
那么这个蓝字是要给对方的
那对方如何知道我已经红字冲销了呢?
那么就看对方要不要你这个发票了
多问几句,因为对这个不清楚,想搞明白
没事的,你这个弄清楚就好
红字这个票打斜了,是不是需要作废重新打印呢?
你这个最好重新开了,对方应该是不会接受的
不是已经红字冲销了吗?为什么还要把蓝字的给购买方寄过去呢?
? 你不是问这个票打斜了?怎么突然问这个?
嗯,这也是我想问的
你好,是的,可以把问题描述的清晰一点吗?
因为发票未寄给对方,然后我们自己红字冲销了,那蓝字发票和红字发票都需要寄给购买方吗?
你这个可以不寄给对方的,你重新开再寄的
没明白你意思,打斜那张我已经作废重新开具了,就这一次的蓝字发票和红字发票需要邮寄给购买方吗?
你这个开了一正一负两张是可以不给对方的
那我把3联都粘贴到记账凭证里,是吗?
可以的,但是并不是非常规范的做法