你好,是的,都是平的,而且全部的资产负债要清零的

老师,请问税务注销会查企业账吗?对企业的科目余额表有没有要求?应收应付余额标准是什么?
老师,企业注销前,账务上所有科目的余额都要平是吗?账上有什么要注意的?
老师,我想问一下,年底了,请问下,我们账上,有哪些科目余额需要注意的吗?
老师,我这边有一家企业想要注销,他之前都有业务正常开票的,账上很多科目都有余额,我应该怎么样一步步来给他处理啊?2022年的汇算清缴应该也要先给他做了先吧?
老师,公司注销,账上各科目的余额都有什么影响
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,一般纳税人开票时销项税额计入应交增值税-销项税额,收到的发票计入进项税额,那实际缴纳的增值税在账务处理上,科目是怎么写?
借应交税费未交增值税 贷银行存款
原先计入销项跟进项的税额要如何处理?
借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税)
这里的未交增值税跟实际缴纳的增值税金额是一致的吗?实际缴纳增值税的时候是要写两个分录是吗,一个就是借应交税费未交增值税 贷银行存款,另一个借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税)
这里的未交增值税跟实际缴纳的增值税金额是一致的吗? 是的
借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税)这个分录是什么时候写的呢/
借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税)这个分录是什么时候写的呢/ 一般是月末的