你好; 你 是要注销了还是干嘛 ;还是说 年末了 你还有留底进项税; 你挂未交增值税借方了没有

老师,如果当月是进项税额大于销项税额,不做账务处理,这样期末结账会有余额?
进项大于销项,月末不做账务处理,那年末清零的时候,如果还有留抵的税额,要怎么做账务处理
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
建筑企业一般纳税人月末进项大于销项有留抵,用做账务处理吗?
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年末了还有留抵税额
没有,就起年末了,要把进项税额,销项税额的余额清零
你好; 年末了 挂着未交增值税借方挂着; 你做下结转哈
怎么要挂到未交增值税借方去?
就是比如:年末了我把进项销项的期末余额清零了,然后我们的进项大于销项,有余额,我结转了之后我的转出未交增值税借方有余额,那我把这个余额结转到哪个科目上去(是留抵税额?还是未交增值税科目 )
你好; 年末结转下; 比如 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值
意思就是要把转出未交增值税的余额结转到未交增值税上面
你好;是的; 在未交增值税借方挂着
那为什么要转到未交增值税科目上,而不是留抵税金这个科目呢 未交增值税科目核算的不是缴纳以前期间未交的增值税吗 但是现在转出未交增值税的余额是留抵的呀
你好; 税务局规定的科目 ; 按照税务局规定的 转出未交增值税 和未交增值税去处理
好的,谢谢
不客气的;帮到你就好