你好 借:银行存款 贷:其他应付款 等到后面 借:其他应付款 贷:银行存款
我们公司卖车,顾客交了首付款后再去4s店买车。购买方写的是我们公司。我们和顾客签的有挂靠合同。当我们收到客户定金时候怎么做分录。交了首付款时候怎么写分录啊老师
我方欠对方16000元,这是我的应付账款,我方有废铸件卖给对方用于抵货款16000元。我明白第一步应是我们原材料减少了,应收账款增加了。下一步怎么做,最后应该是我们应付账款减少了16000。怎么写分录?
老师,我们新买了一个公司,买之前客户该赔偿给原股东的金额打到公账上,我们又转给股东私人。怎么写分录啊?收钱是贷其他应付款?转出去是写借其他应付
我们收到买房存入的监管资金,最后是要付给卖方的,我应该怎么写分录啊?
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
但是我收到的存款人和最后的收款人不是同一个人
都走其他应付款的款的话,我收到的这笔钱就不知道是从哪来的了
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
就是买房的人把钱放到我的监管账户上,然后等手续办完了,我再把钱支付给卖房子的人。我就相当于一个监管第三方,
这个你还是代收代付阿,你这个如果不确定是哪里来的话,可以要求对方把当时的银行流水给你,你依据这个给对方的
那我这个事业单位,产生的利息我怎么做分录
借:银行存款 贷:财务费用
事业单位有财务费用的科目,那报表上列在哪?
这个报表上面列示在其他收入里面