您好 应该把收银系统为一个科目 后边再做转入银行的分录

老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
请教一下,收银系统扣费以后隔几天才能入账银行,要把收银系统为一个科目吗?后边再做转入银行的分录
老师,请问一下一个亲戚拿着一份购销合同跟银行贷款了70万,这个贷款的钱银行需要提供一个收款的账户,然后因为我们是亲戚关系她只是比较信任我,所以要求把这笔款让银行直接转给我的账户后再取出来给我亲戚,我有什么风险吗?
一个卡,分别充定期和过活期,定转活活转定,只能看到活期对账单,也只有活期回单,银行也没有定期回单,只能再把活期回单再复印一份用作定期做账,然后以前没有分定期银行科目,也没有入账,现在加的话改怎么加,银行存款下有数,这个该怎么处理,要把定期补上,再补以前没做的
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?