您好!是的。因为本身就不用交了

请问一下老师,我公司停止经营了,然后把整个公司的经营场地和所有的生产设备,建筑物等租赁给了新公司,那么租赁的建筑物及设备我公司还需要计提折旧是吗?
请问下,实收资本的印花税是按照年度申报的对吗
进项和开出是不是对等的就不用交税啊?假如购进10万价税合计,销售10万价税合计。税率都是 13%是不用交税的。
老师好!开发票含税单价是按卖价具实开,还是根据进货价格加一点点开好呢
小规模纳税人一年营业额不超过多少金额免增值税
公司刚建时是小规模公司,2个月后改为一般纳税公司,请问电子记账上,怎么改动?
老师,有一笔需要支付给个人的款项7万多,之前付了5万多,余下2万没有付,现在对方要求支付给其他人,公司是不是只需要对方提供委托书就可以支付
老师:我公司跟一建筑公司有业务,但是他们说不能直接付货款,可以通过给我们员工发工资的形式付一部分货款,我想问下可以这样操作吗?有没有什么风险,因为我们本来也要发工资
老师 上月客户 买3台电车享受免税政策,现在不要了 我这边申请红字 红字理由 是开票错误,还是销售退回?
工程咨询费大额发票,咨询渔光互补,前面安装光伏板,下面池塘养鱼,需要哪些资料留档被查?
那像这个情况到第二年的时候我是在什么时候开始做弥补亏损
你好!这个看到当地税务局的系统,有的是直接在下个季度申报的时候,也就是4月申报的时候,就可以抵减
你系统抵减我这边账务上要不要做什么账务处理
你好!这个不需要,你直接按申报表上的金额来计提所得税就好
就是说我到月底申报的时候例如财务报表利润为30万,我就申报时申报表申报30万,账务上不又做什么是吗
您好!你财务上,只需要看要交多少所得税,就做对应的分录
我是根据30万先申报,然后根据这个抵扣后的申报表金额,以这个申报表为原始凭证,再来做这个抵扣后的所得税金额入账的账务处理吗
您好!是的,就是这样
这个账务处理要怎么做
您好!根据实际应该缴纳的所得税,借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税
到年底需不需要在做什么处理
您好!这个没有特殊的处理了。
好的谢谢老师
您好!不用客气的了