您好!可以的。可以这样
物业公司和A公司签订租赁合同,用于A公司办基站,合同约定场所租赁发票开具A公司名称,而场地耗用的转供电发票开具的是B公司,因为物业电费也是代收代缴的,请问这种情况物业公司要怎么账务处理?能否开具B公司电费发票?
老师,您好,房屋租赁出租方A公司也是租的别的B公司的场地,后来A公司又租一半地给另一个C公司,A公司之前租B公司的办公场地时已经交过印花税了,那A公司还要缴纳租赁合同印花税吗
请问老师,A公司和B公司签订租赁合同,租赁的场地办理了一个个体营业执照,这样也可以吗?然后用A公司的公章
老师好!请问一下,我们公司租A公司的机械,A也开了经营租赁机械租赁的发票给我司,我司可以再转租B公司,然后我司给B公司开经营租赁机械租赁发票吗?
a公司租赁了厂房,签了合同,支付租赁费,物业费等和b公司一起合用,b公司和装修公司签订合同,出装修费,这个b公司收到发票可以正常入账吗?
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
但是这个个体和公司没关系
您好!你说的是新的个题,用A公司的章?
嗯,是的啊
你好!这样不行了。新的个题要自己办
所以这里面乱的,按道理应该是用个体的章,但是签约人公司
你好!嗯。这个是有问题的