你好; 是的 就这样做账的
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师你好,我单位修 了500米的道路,预付款了30%的款项,余款道路修完后支付,因为道路不能入到固定资产,完整的财务分录我这样做可以吗? 预付款时:借:预付工程款,贷:银行存款 支付余额时:借:应付帐款,贷:银行存款, 同时结转预付款:借:应付账款,,贷:银行存款
老师,支付小程序新增开发功能预付款:借:预付账款 贷:银行存款 然后支付小程序新增开发功能款尾数时,借:管理费用 贷:银行存款 预付账款 这样做分录对吗?
请问,支付一笔设备首付款,对方开的发票比首付款多。分录做:借:预付账款 应交增值税-进项税,贷:银行存款 其他应付款对吗?等验收合格后,借:固定资产 其他应付款 贷预付账款 银行存款
账上库存现金余额特别大,会引来什么税务风险?
老师好,销项税额可以留到下月抵扣吗?
老师,8月份的进项税额暂时不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么样的会计分录?
1:转出未交增值税 2:未交增值税借方/贷方分别核算的是什么? 怎样通俗的理解?
你好,销售冷库设备如何开票?
现金的账面余额特别大。怎么处理?老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师帮我算下6月结余单价,我发您邮箱了,我把销售单价写上去了。 感觉我算出来的结果一团乱啊
老师,小规模公司自然人扣激端本月收入可以填0呜
建筑公司建一栋别墅需要很长时间,每月怎么确认成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做账?后期跟实际成本不一样怎么处理?成本怎么结转?
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价