你好,你就是看不到信息的,你先不用操作,你看一下你申报增值税的时候需要提示你进项转出吧。

红冲了一张发票,选的销售方申请,直接开了信息表开了一张红字发票,但是过了几天购买方那边又说这张他们已经抵扣了,他们抵扣了,我也红冲了,这是咋回事,我怎么弄
登录发票平台提示我有红字发票,但是我并没有申请过红字信息表,也不知道这红字发票怎么来的。金额多少,谁开的,都不知道,请问要怎么处理这个情况
发票勾选平台显示有一张红字发票,但是看不到是这个红票的具体信息。我们这边也没有申请过红字信息表给任何销售方,完全不知道这个红票是怎么回事。请问做什么处理吗?
我是购买方,上个月开的红字信息表,销售方没有开红字发票,这个月我把红字信息表撤销了,但会计说还要交税,请问这是为什么?税不是销售方已经交了吗?
税务平台上提示我有一张红字发票怎么处理,我知道哪个公司给我开的,我给对方申请的红字发票信息表,是关于销售折让的。问后续怎么处理?
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
这个不一定是哪一张。
首先如果要我做进项转出,那肯定是我已经抵扣了原来的蓝票。这种情况下,应该需要购买方申请红字信息表,然后销售方才可以开具红票。但是我没有申请过红字信息表。我主要是想在报税之前知道这张红字的金额有多少,要是进项转出一下子多了,当期我又没有足够的进项发票来勾选抵扣,那增值税估计会交很多
你好,如果提示你进项转出,你就能找到这个具体的是哪一个发票了,不是吗?然后你再问下销售方什么原因,我们又没有退货,又没有退钱,为什么开了负数?
我还是没有理解。既然我没有申请红字信息表,就说明原来的蓝票我并没有抵扣,既然没有抵扣,为什么会提示我进项转出?
你好,有这种情况,但是你查不到具体的是哪张发票。有可能是对方已经作废了,但是你们单位已经在他作废之后勾选的发票,因为它有一个时间差异啊,不一定他现在作废了,你接着就能收到作废的提示。
我看到红票的信息了。是两张滴滴出行开了电子普票,这我要怎么问啊。我也没有见到过蓝票
你好,你没有见过发票就不用问了。
他有可能就是你单位职工开的,后来他又取消了。