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老师,在收到发票时我红冲了之前的工程成本后,在确认收入,工程施工结转成本的时候 ,工程施工不就变负数了吗

2022-08-25 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 16:43

借工程施工贷原材料,借应付账款贷原材料,这个做了吗?这个不也带红冲?

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快账用户2465 追问 2022-08-25 16:48

做了 红冲了

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齐红老师 解答 2022-08-25 16:50

你好,那你的工程施工不会出现负数余额的,你再看一下。

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快账用户2465 追问 2022-08-25 16:57

老师不是说拿材料 项目领用材料 付款分别做三个分录 然后再收到发票时把之前的三个分录红冲了吗 那我后面工程施工结转成本的时候工程施工不就是负数的啦

老师不是说拿材料 项目领用材料 付款分别做三个分录  然后再收到发票时把之前的三个分录红冲了吗   那我后面工程施工结转成本的时候工程施工不就是负数的啦
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齐红老师 解答 2022-08-25 16:59

你好,我就不相信了,怎么会出现负数 贷原材料、贷应付账款, 借工程施工,贷原材料、 借主营业务成本,贷工程施工 借工程施工贷主营业务成本, 借原材料贷工程施工, 借应付账款贷原材料 借原材料贷应付账款或者是银行存款, 借工程施工贷原材料, 借主营业务成本贷工程施工, 哪里会出现负数,你指出来

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快账用户2465 追问 2022-08-25 17:11

借原材料贷应付账款或者是银行存款, 借工程施工贷原材料, 借主营业务成本贷工程施工, 收到发票时 是我漏做了这笔 借工程施工贷原材料

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快账用户2465 追问 2022-08-25 17:12

现在找到问题所在了 感谢老师耐心指导

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齐红老师 解答 2022-08-25 17:12

之前的分录全部都红冲。

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快账用户2465 追问 2022-08-25 17:13

我已经全部冲了

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齐红老师 解答 2022-08-25 17:14

那就不会出现负数的,你可以试一下的。

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快账用户2465 追问 2022-08-25 17:18

我已经调好了 非常感谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-25 17:21

不用客气,工作愉快。

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借工程施工贷原材料,借应付账款贷原材料,这个做了吗?这个不也带红冲?
2022-08-25
您好,咱们什么时候确定了收入,再把工程施工转到主营业务成本里就可以的。
2022-10-27
同学你好 直接原分录负数红冲
2020-09-28
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-12-28
您好 结转工程施工 可以可以写个结转说明 按照什么结转的金额
2021-02-25
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