您好,咱们什么时候确定了收入,再把工程施工转到主营业务成本里就可以的。
老师请教一个问题,工程已经完工,只按销售款百分之80%开票,那我确认成本如何确认,剩下20%的款2年后再开票再给,是完工就结转成本,还是按开票收入时间来结转成本?
老师,请问施工企业的成本是按照当月确认多少收入就结转多少成本吗?还是把一直在工程施工科目的全部费用在确认收入的时候全部结转成本呢?
建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
老师,我有点不太会用工程结算,比如我们和甲方结算时,还没收款,借应收账款,贷工程结算,付款时,借,工程结算,贷主营业务收入,平时入成本是借工程施工_合同成本—材料费,贷银行,我确认收入的同时按比例确认成本,借主营业务成本,贷工程施工,合同成本不行吗,现在还用合同毛利这些吗
老师,在收到发票时我红冲了之前的工程成本后,在确认收入,工程施工结转成本的时候 ,工程施工不就变负数了吗
劳务费税率计算公式老师,收入3万扣多少
这张发票开票金额是50616元,请问收到的美元是7600,我要怎么做分录去冲应收账款呢?
委托报关协议是跟货代要的嘛? 这个现在不是电子委托吗
老师,您好!出口外购产品,此产品与自产产品是配套,可以视同自产吗?可以免抵退吗?
老师,我这个上年没有金额发生就空着吗
工商那边说认缴时间要按章程填写,实缴按公司法那样可以吗?
您好,老板话费能开票能报销吗?老板买手机能开票报销吗?
老师,报表调高给供应商看,怎么调呢
老师,从公户转老板个人啦,备注是备用金,分录是 借,其他应收款 -老板 贷,银行存款吗
请问 用法院的结案通知书就可以做账,税前扣除 。不用开票吗
我在开票时就已经确认收入了 然后现在是收入已经确认 工程还没结束 付的款还挂在工程施工 还没转成本
确认收入了,咱们接着就要把工程施工转到成本里面,因为收入和成本是相对应的。
不管工程有没有结束吗? 那这样以后工程结束了 结算应该怎么做呢?
你好,如果说咱是一部一段时间一段时间确定收入的话,就要一段时间一段时间确定成本,就不用非得管工程结束不结束了。如果说要等到后期所有的工程完工以后再确定收入,那就最后再确定成本
我是一段时间一段时间确认收入的 比如说工程预收款甲方付款的时候要求我们当时就要开票的 我在开票的时候就确认收入了
你好,对,所以说咱要一段一段的确认相应的成本儿,把工程施工转到主营业务成本里。
老师那像我们支付的材料款 发票还没开回来那种 但钱已经支付了 我这样做对吗 借预付账款 贷银行存款 借主营业务成本 贷预付账款 这样对吗 收入已经确认
你好,你相当于享受暂估成本了,后期来了发票以后得去冲减掉这个科目。
老师的意思是我预付款先暂估成本 还有支付的劳务分包款还没发票的 都先暂估成本 是这意思吗
你好,对,咱就相当于是暂估成本,后期有了发票以后,你可以直接负责这个暂估成本的凭证上就可以,或者是把原来暂估的凭证冲减了,再重新做一笔凭证也可以。
那暂估的金额应该根据什么来呢?就是你当月所有付出去的款项但没有拿回发票的吗
你好,这个根据大体收入的百分之六十七十八十的比例就行,或者说你如果说能准确地核算咱一共用了多少材料的话,按照准确核算的那个金额,咱姑也可以。
暂估估的只能是成本 不能估费用 是吗
你好,对,只能暂估成本,不能暂估费用。
好的 感谢老师
祝您生活愉快开心祝您生活愉快开心